广告公司制度--差旅报销管理规定

XX文化传播有限公司 差旅报销管理规定

第一条 制定目的

为有效的控制费用支出,进一步完善财务管理,打造节约型企业特制定本制度。 第二条 基本原则

公司及各部门应本着勤俭节约的原则,合理安排出差人员数量及次数。凡能通过函电办理的事宜,不允许安排出差;凡能一人出差办理的事宜,不派多人出差;所有需出差办理的事宜,尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。

第三条 差旅费管理内容 1、差旅费的批准和借款

(1)出差人员须填写《出差计划申请表》(附件1),确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等;需预借出差款的,持运营总监签字的《出差计划申请表》和《借款单》(附件2),按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。

(2)差旅费的借支要及时清账,坚持前清方可后借的原则,若前次借款尚未清账,则不允许再次借款;回差后一周内到财务报账,但除特殊情况不得跨月报销;如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因;无任何理由逾期不报的,财务部门有权从借款人工资中扣回。

(3)两人及两人以上协同出差的,需由主办业务部门或人员填写上述申请表和借款单。 (4)因公务紧急,未能履行出差审批手续的,须在出差前或出差途中通过电话方式知晓给相关负责人,出差后补办手续。

2、差旅费的报销

(1)报销单的处理:差旅费报销时需填制《差旅费报销单》(附件3),按报销流程经相关负责人签字后财务出纳才能办理,并根据《出差计划申请表》确定的出差事项据实报销;

无合理原因而超时、超额的差旅费开支由个人承担。

(2)火车票、飞机票、汽车票、船票等票据要按出差行程顺序整齐排列粘贴,为便于归档管理,凡粘贴不合格的,财务部门有权要求经办人按要求重新粘贴。

(3)工作人员出差期间,除有公司特别批准外,不得以任何名义、任何方式用公款进行游览;未经同意的游览开支,财务部不予报销。

(4)出差人员的住宿费、市内交通费实行限额、凭据报销的办法,伙食补助费实行包干办法;伙食补助费、市内交通费按出差的自然(日历)天数计算。

3、交通费标准

(1)为节约开支,出差人员应选择汽车、火车为主要交通工具,但机票价格不高于同距离火车硬卧票价的视同火车,乘坐火车动车组的,只限于乘坐二等座。

(2) 连续乘火车时间超过8小时的可购硬卧车票,若未买硬卧车票的,按乘坐列车硬席坐位的50%计发卧铺补助费,乘坐动车组不予补助费。

(3)乘坐飞机要从严控制,因任务重、时间紧且路途远需乘坐飞机时,须由公司总经理批准,凡未经批准私自乘坐飞机者一律按相应路段火车硬卧车票报销,超额部分由个人承担。

(4)市内交通费按限额、凭票报销,超支部分自理;出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的专线客车费用在市内交通费包干的范围之外凭票报销。

(5)凡公司配备车辆公出或参加会议的,不计发市内交通费。 4、住宿费报销

(1)出差期间的住宿费一律凭宾馆、招待所等营业单位开具的发票办理报销;出差期间实际住宿费超过规定标准的部分由个人自理;节约部分的50%奖励个人。

(2)报销住宿费的天数及金额按实际住宿天数和开具的住宿发票金额计算。

(3)关联公司之间的人员出差由接待单位在公司内安排住宿和伙食,不在本单位报销上述费用;不能安排的由出差人自行按出差标准执行。

5、伙食标准

(1)出差人员每天补助一类城市为50元,一般城市每天补助为35元。

(2)在外地参加各种会议期间,会务费中含食宿费的,不再计发伙食补助;会议费不含食宿费的按补助标准执行。

(3)本市参加各种会议以及当日往返出差的按实际发生交通费计,餐费按公司《薪酬福利制度》规定的10元/人/餐计报。

6、 差旅费限额标准明细列表如下:

第四条 附件:

1、《出差计划申请表》 2、《借款单》 3、《差旅费报销单》

附件1

XX文化传播有限公司 出差计划申请表

年 月 日

注:1、本表格由财务部留存,并作为差旅后报销统计的依据;

2、“随行人”指在二人及以上协同出差时,除“申请人”外的其他出差人员。

附件2

XX文化传播有限公司

附件3

注:1、本表格由财务部留存,并作为差旅后报销统计的依据;

2、“随行人”指在二人及以上协同出差时,除“申请人”外的其他出差人员。

附件2

XX文化传播有限公司

附件3

XX文化传播有限公司

差旅费报销单

XX文化传播有限公司 差旅报销管理规定

第一条 制定目的

为有效的控制费用支出,进一步完善财务管理,打造节约型企业特制定本制度。 第二条 基本原则

公司及各部门应本着勤俭节约的原则,合理安排出差人员数量及次数。凡能通过函电办理的事宜,不允许安排出差;凡能一人出差办理的事宜,不派多人出差;所有需出差办理的事宜,尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。

第三条 差旅费管理内容 1、差旅费的批准和借款

(1)出差人员须填写《出差计划申请表》(附件1),确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等;需预借出差款的,持运营总监签字的《出差计划申请表》和《借款单》(附件2),按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。

(2)差旅费的借支要及时清账,坚持前清方可后借的原则,若前次借款尚未清账,则不允许再次借款;回差后一周内到财务报账,但除特殊情况不得跨月报销;如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因;无任何理由逾期不报的,财务部门有权从借款人工资中扣回。

(3)两人及两人以上协同出差的,需由主办业务部门或人员填写上述申请表和借款单。 (4)因公务紧急,未能履行出差审批手续的,须在出差前或出差途中通过电话方式知晓给相关负责人,出差后补办手续。

2、差旅费的报销

(1)报销单的处理:差旅费报销时需填制《差旅费报销单》(附件3),按报销流程经相关负责人签字后财务出纳才能办理,并根据《出差计划申请表》确定的出差事项据实报销;

无合理原因而超时、超额的差旅费开支由个人承担。

(2)火车票、飞机票、汽车票、船票等票据要按出差行程顺序整齐排列粘贴,为便于归档管理,凡粘贴不合格的,财务部门有权要求经办人按要求重新粘贴。

(3)工作人员出差期间,除有公司特别批准外,不得以任何名义、任何方式用公款进行游览;未经同意的游览开支,财务部不予报销。

(4)出差人员的住宿费、市内交通费实行限额、凭据报销的办法,伙食补助费实行包干办法;伙食补助费、市内交通费按出差的自然(日历)天数计算。

3、交通费标准

(1)为节约开支,出差人员应选择汽车、火车为主要交通工具,但机票价格不高于同距离火车硬卧票价的视同火车,乘坐火车动车组的,只限于乘坐二等座。

(2) 连续乘火车时间超过8小时的可购硬卧车票,若未买硬卧车票的,按乘坐列车硬席坐位的50%计发卧铺补助费,乘坐动车组不予补助费。

(3)乘坐飞机要从严控制,因任务重、时间紧且路途远需乘坐飞机时,须由公司总经理批准,凡未经批准私自乘坐飞机者一律按相应路段火车硬卧车票报销,超额部分由个人承担。

(4)市内交通费按限额、凭票报销,超支部分自理;出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的专线客车费用在市内交通费包干的范围之外凭票报销。

(5)凡公司配备车辆公出或参加会议的,不计发市内交通费。 4、住宿费报销

(1)出差期间的住宿费一律凭宾馆、招待所等营业单位开具的发票办理报销;出差期间实际住宿费超过规定标准的部分由个人自理;节约部分的50%奖励个人。

(2)报销住宿费的天数及金额按实际住宿天数和开具的住宿发票金额计算。

(3)关联公司之间的人员出差由接待单位在公司内安排住宿和伙食,不在本单位报销上述费用;不能安排的由出差人自行按出差标准执行。

5、伙食标准

(1)出差人员每天补助一类城市为50元,一般城市每天补助为35元。

(2)在外地参加各种会议期间,会务费中含食宿费的,不再计发伙食补助;会议费不含食宿费的按补助标准执行。

(3)本市参加各种会议以及当日往返出差的按实际发生交通费计,餐费按公司《薪酬福利制度》规定的10元/人/餐计报。

6、 差旅费限额标准明细列表如下:

第四条 附件:

1、《出差计划申请表》 2、《借款单》 3、《差旅费报销单》

附件1

XX文化传播有限公司 出差计划申请表

年 月 日

注:1、本表格由财务部留存,并作为差旅后报销统计的依据;

2、“随行人”指在二人及以上协同出差时,除“申请人”外的其他出差人员。

附件2

XX文化传播有限公司

附件3

注:1、本表格由财务部留存,并作为差旅后报销统计的依据;

2、“随行人”指在二人及以上协同出差时,除“申请人”外的其他出差人员。

附件2

XX文化传播有限公司

附件3

XX文化传播有限公司

差旅费报销单


相关内容

  • 2公司差旅费报销制度
  • 浙江开华农业开发有限公司 差旅费报销管理制度 1 目的 为进一步加强差旅费的管理,严格控制费用支出,达到节约.高效的目的,特制定本制度. 2 适用范围和原则 2.1本制度适用范围为公司因工作需要出差报销的员工. 2.2公司各部门要本着合理.节约.高效的原则加强出差管理,严格出差和费用审批手续,把好出 ...

  • 费用及资本性支出管理制度
  • 费用及资本性支出管理制度 为提高公司成本效率,明确公司费用报销范围,统一费用开支标准,规范费用和资本性支出的审批权限和报销支付流程,严明费用管理纪律,特制定本制度. 第一部分 费用管理相关规定 • • 交通工具.住宿费标准及相关规定 (一)交通工具 1.中国内地及港澳台地区出差: MD及以上级别人员 ...

  • 差旅费费用报销规定及管理细则
  • 文 件 名:差旅费费用报销规定及管理细则 文件编号:T L C -W O -002 编号:TLC-WO-002 文件类别: 版 本 号 修 改 次 第 A 02 扬州通利 差旅费费用报销规定 及管理细则 差旅费费用报销规定及管理细则 受控状态: 发放编号:__________ 生效日期:2013-0 ...

  • 差旅费报销管理制度
  • 差旅费报销管理制度 第一章 总则 第一条为了加强差旅费的报销行为规范,明确差旅费报销标准,加强管理控制,提高差旅费报销效率,本着合理.节约的原则,结合实际情况,特制定本制度. 第二条本制度所称"出差",指员工因工作需要离开工作常驻地到外地办事,视为出差. 出差期间所发生的城市间交 ...

  • 差旅费用管理制度
  • 差旅费用管理制度 第一章 总则第一条 目的:为了规范费用管理,提高工作效率,做到效率提高与管理控制的 科学平衡,合理控制销售费用支出风险,特制定本制度. 第二条 适用范围: 1. 适用上海红果宝生物技术有限公司所有出差人员: 2. 驻外销售办事处人员的市内交通费.通信费已列入包干补贴中,不得在 本制 ...

  • 差旅费报销管理办法
  • 差旅费 支出及报销管理办法 第一条 为严格控制本集团公司及所属成员单位差旅费用开支,规范差旅费用报销程序,保证各项差旅费用支出的合理性和有效性,结合本集团公司实际情况,制定本管理办法. 第二条 差旅费用支出按照分层管理.多级审核.集中控制的原则进行报销.费用的发生必须坚持事前授权,事后审批制度.根据 ...

  • BCX差旅费报销制度
  • BCX差旅费报销管理制度 一. 总则 为规范销售人员的报销程序制度,加强公司差旅费管理,根据财政部有关规定并结合公司的实际情况,特拟定以下制度. (一)差旅费实行按公司年度预算考核管理. (二)发生差旅费时,每月差旅费报销一次,即每月5日前寄回上月1-31 号所有差旅费用票据.所有差旅费须按规定时间 ...

  • "差旅费报销单(特批报销)"的填表说明
  • "差旅费报销单(特批报销)"的填表说明 本表单适用于,经特批程序后,执行差旅费"实报实销"管理的员工报销差旅费,即凭发票实报实销,无发票不予报销. 本表单适用的费用范围,局限于员工因公出差期间所发生的各项费用,如交通费,食宿费.客户招待费以及其他必须的合理费用 ...

  • 差旅费标准及报销制度
  • 浙江原译时尚设计创意有限公司 差旅费标准及报销制度 本制度规定了公司员工差旅费列支标准及有关报销的制度,适用于公司各部门及各门店参照执行. 第一条 差旅费列支标准 差旅费列支标准,按公司经理层(指公司高管人员).中层(本部部门副职以上)及一般人员三档分设,以出差地域的不同,设立标准. 1.住宿费标准 ...