江苏国税网上申报2一般纳税人增值税申报流程

一般纳税人增值税申报流程 一般纳税人增值税申报流程系统登录申报初始化查看并修改增值税抵扣明细表(012)创建或修改普通发票销售明细表(013)出口企业导转上报出口退税报表(902、903、904)填写固定资产进项税额抵扣情况表(469)自动生成增值税纳税申报表主表和附表一、二(010)对自动生成的报表进行修改和检查填写资产负债表和利润表对填写的所有报表进行修改和检查向税务机关申报接收申报回执打印报表查询扣款情况,打印税票系统登录输入网址:http://wsbs.yctax.cn/newtax/后界面进入网上办税厅系统登录界面,如下图: 您已完成下列操作吗? □已向税务机关申请开通 申报服务。 □已经取得用户名和密码关键字:系统登录,登录, 退出,系统退出,退出常见问题: 1、用户登录后没有显示纳税人识别号和企业名称, 而是要求输 入纳税人识别号。2、登录系统时,校验码没有正确显示用户输入用户名、密码和验证码后回车或点击登录,系统将根据填写的用户名、密码和验证码验证用 户。若用户是第一次使用本系统,通过验证后系统会自动打开《江苏省国家税务局网上办税厅使用协议 江苏省国家税务局网上办税厅使用协议》 江苏省国家税务局网上办税厅使用协议 界面,如下图:用户查看后选择“我接受”或“我不接受”选择框,点击“确定”按钮;当选择“我接受”选择框时, 系统将导入“企业纳税人基本信息核对表 企业纳税人基本信息核对表”界面: 企业纳税人基本信息核对表核对纳税人基本信息并按照要求勾选后,点击“信息一致”或“信息不一致”按钮。 1. 当点击“信息一致”按钮后,系统弹出提示窗口如下图:按照提示点击“确定”或“取消”按钮,当用户点击“确定”按钮后,系统导入登录成功首页,如下 图所示,当点击“取消”按钮,系统将关闭提示框。2.当点击“信息不一致”按钮后,系统弹出提示窗口如下图:勾选不一致的项后,点击“信息不一致”按钮,系统弹出提示窗口,如下图:用户点击确认,系统将用户选择的信息不一致信息提交到系统内保存,供税务干部参考并导入登录成功首 页。 当用户选择“我不同意”选择框:点击确认按钮后,系统弹出对话框:用户根据提示选择“确定”或“取消”按钮,当选择确定按钮后,系统导进入登录成功界面,但不能进行 任何网上申报和申请的涉税事宜。 当用户输入的用户名和密码不符,或验证码不符时,系统将提示用户错误,并导向重新登录界面,如 下图:注意: 注意:若长时间打开界面,但未登录需要登录时,先点击“看不清楚换一张”重新产生验证码后再填验证码,否则会 提示“验证码错误,请重试” 。登陆成功后 登陆成功后,可单击各项菜单进入相应模块进行相关操作。 单击各项菜单进入相应模块进行相关操作。 各项菜单进入相应模块进行相关操作系统退出用户登录后若想退出本系统,在刚登录成功的界面上,点击“安全退出”超链接,或在其他界面时, 点击菜单上的“主页”超链接,界面会导入刚登录成功后的界面,用户点击“安全退出”超链接。点击“安全退出”超链接后,系统出现以下界面:表示用户已退出/注销成功,可重新登录。您已完成下列操作吗? □已经登陆输入所属期并申报初始化关键字:初始化,所属期, 登录后点击“我要申报”按钮后,如下图: 常见问题:1、输入完所属时期后,页面提 示 “您的申报方式不在此 WEB 服 务器受理范围之内”。 2、输入完所属时期后,页面提 示“您的应申报报表鉴定为空” 3、输完所属时期后,进销项数 据并未自动导入进入所属期选择页面,如下图:网上申报左边菜单有五个功能。 “更换所属时期 更换所属时期”指在其他功能界面时可直接点击该链接,界面将导向更换所属时期的界面,如图所 更换所属时期 示;用户在该界面上重新选择所属年月后,点击确认可以重新打开新申报所属期的申报界面。 “网上申报说明 网上申报说明”是对网上申报操作过程的简要说明,能指引用户快速、正确的使用本系统。 网上申报说明 “常见问题解答 常见问题解答”是对在使用过程中经常遇到的问题解答后的记录,便于用户在遇到问题时能快速找 常见问题解答 到解决方法。 “封面汇总打印 封面汇总打印”用于打印纳税人纳税申报资料封面。 封面汇总打印 “退出网上申报 退出网上申报”用于用户退出本系统的申报功能,返回到主页上。 退出网上申报填写正确的所属期年份和月份(如果是企业所得税季度申报,按季度在月份栏输入 3、6、9、12;企 业所得税年度申报,月份输 13) ,按“确定”按钮继续,系统将进入纳税申报功能。进入纳税申报功能界面时,若本所属时期用户是第一次进入,系统将自动进行本申报期数据的初始化工作。初始化时系统会根 据税务机关对用户应申报报表的鉴定信息来生成应申报报表,初始化完成后,界面会显示该所属期的申报 初始化结果。如下图:注意:在初始化时,如果出现“你的电子申报方式鉴定错误,请联系税务局”或者“你的企业没有做 应申报表鉴定,请联系税务局。 ”或“你的企业没有做电子申报方式鉴定,请联系税务局”时,用户可以 打电话与本单位所属国税机关进行联系。 在初始化的同时,会将用户当月的金税认证数据自动导入到增值税抵扣明细表中。初始化成功后点击“返回”进入申报报表填写界面。如下图:申报的主界面将按报表类型进行分类,列出用户所有应申报报表。列表中标出编号、报表名称、报表 类型、所属时期、填报日期和状态信息。用户通过“操作”列的链接可以对各报表进行各种操作;通过“打 印”列的链接可以打印相应报表。 其中状态分为“未填写” 暂存” 已填写” 申报成功” 申报失败” 需修改后重新上报” 、 、 、 、 、 、 其中状态分为“未填写”“暂存”“已填写”“申报成功”“申报失败”“需修改后重新上报”“申 报被作废,需重新申报” 报被作废,需重新申报”和“空申报”8 个状态。 空申报” 个状态。 “未填写 未填写”――报表刚创建时的缺省状态; 未填写 “暂存 暂存”――在用户报表填写完后按“暂存报表”后的状态; “暂存报表”不对表的逻辑关系审核, 暂存 但是状态为暂存,该状态下的报表不能“向税务机关申报” ; “已填写 已填写”――表示用户的报表已填写完毕,可以“向税务机关申报” ; 已填写 “申报成功 申报成功”――表示用户已向税务机关申报成功; 申报成功 “申报失败 申报失败”――表示用户申报有错,需要重新向税务机关申报; 申报失败 “空申报 空申报”――表示用户的本张报表没有数据,将以空白的数据向税务机关申报。 “空申报”操作只 空申报 能在有明细记录的报表上进行,比如增值税抵扣明细表(012) ,普通发票销售明细表(013) 。、 。 “操作”列中包括“创建”“修改”和“浏览” 操作”列中包括“创建” 修改” 浏览” “创建”――报表还未填写时的缺省操作,表示用户的表是新建的,若创建报表时页面上出现“用户 没有此报表必须的相关税种鉴定,请联系相应税务机关” ,说明用户没有此种报表的税种鉴定,这时需要 用户联系税务机关; “修改”――该表已经创建,并还没申报,可以修改; 您已完成下列操作吗? □已经登陆 “浏览”――该报表已经申报,不能修改。 □已经初始化完成并且核 “申报被作废,需重新申报”——表示该报表申报后已作废,本期需要重新申报。 对初始化住信息正确无误查看并修改增值税抵扣明细表关键字:增值税抵扣明细, 抵扣明细,稽核结果,运输 发票,认证数据,海关完税 点击增值税抵扣明细表(012 号表)后面的修改按钮查看数据,如下图。 凭证常见问题:1、报表无法创建或打开 2、 部分表无数据或数据存在问题 进入增值税抵扣明细表的主界面(见下图)进行核对。如果发现收到的专票认证明细数据不全,可以 按“重做申报初始化 重做申报初始化”来导转此类数据。 重做申报初始化如上图所示,左边菜单七个按钮。包括 “新建发票 (新建一张发票)“修改发票 (修改已经录入 新建发票” 、 修改发票” 新建发票 修改发票 的发票)“本表为空 (如果没有数据,可以创建空表来表示你没有进项数据)“认证数据导入 (将金税 、 本表为空 本表为空” 、 认证数据导入 认证数据导入” 上已认证的数据导入用户的报表)“运输发票导入 、 运输发票导入”和“海关完税凭证导入 。 运输发票导入 海关完税凭证导入” 海关完税凭证导入农产品抵扣发票需录入,点击左面菜单栏中的“新建发票” ,这时出现一个 ①新建发票:如果用户有农产品抵扣发票 新建发票 农产品抵扣发票 进项发票录入界面(见上图) ,然后把发票内容逐项录入: A、 发票说明 “发票说明 发票说明”中可点击“小三角”出现下拉菜单后选择所抵扣发票的类别。 B、 发票类别 “发票类别 发票类别”中录入发票左(右)上角的发票代码。 C、 发票号码 “发票号码 发票号码”中录入发票右上角的发票号码。 D、 发票日期 “发票日期 发票日期”可点击右面“小三角”后选择,也可直接输入,格式为“YYYY—MM—DD” “销货方税 。E、 销货方税 号”中录入销方税号。 F、 销货方单位名称 “销货方单位名称 销货方单位名称”中录入销货方名称。 G、 购进货物的名称 “购进货物的名称 购进货物的名称”中录入货物名称。 H、 金额 “金额 金额”栏中录入发票金额。 I、 税额”栏系统会自动计算,如果与发票票面税额尾差相差 1—2 分,可修改成发票票面税额。 “税额 税额 最后敲回车至表格底部的“保存报表” ,点击“保存报表” ,然后录入第二张抵扣发票,直至将需要抵 扣的发票录完为止。 ②修改发票:修改用户已经录入的发票,或者删除已经录入的抵扣发票。如果是金税导入的认证发票 修改发票 或者其他抵扣凭证的导入,不能修改。每张抵扣发票都有一个状态栏,纳税人应按税法规定选取“外贸出 外贸出 口退税”“其他不得抵扣 其他不得抵扣”选项,一旦选中,这些抵扣发票将不会参与抵扣。 口退税 、 其他不得抵扣③创建空表:如果用户这月没有进项,按下“本表为空”创建空申报数据。按下后会显示一个对话框, 创建空表 按确定后将会删除用户已经录入的进项(若表中有数据) 。抵扣发票全部录入后(即最后一张票录完点击“保存发票”后) ,或者是抵扣发票导入后,点击页面 左面菜单栏中的“返回” ,然后再次核对页面表格底部的发票张数、金额、税额,确认无误后,再点击菜 单栏中的“返回” ,回到申报主界面。 对于辅导期一般纳税人, 增值税抵扣明细表由稽核结果通知书导入, 稽核结果通知书数据由国税提供。 对于辅导期一般纳税人, 增值税抵扣明细表由稽核结果通知书导入, 稽核结果通知书数据由国税提供。 点击稽核结果通知书后面的“修改”按钮查看数据。如下图:进入稽核结果通知书内(如下图)核对数据无误后,点击“确认导入” ,将通知书所列数据导入到增 值税抵扣明细表内。 稽核结果通知书*: 稽核结果通知书 :此表为商贸企业辅导期期间所用,用于告知纳税人当月可抵扣比对相符的专票及 抵扣凭证明细。确认无误后点击“全部选择” ,这时每栏发票前的小方框中都会打上“√” ,如果其中有不 能抵扣的凭证,应该在小框内把“√”去掉。然后再点击“确认导入” ,从而将你的数据导入到进项明细 中。、 ④“运输发票”“海关完税”数据的导入:目前,运输发票中的公路运输发票已经进行认证,故可以 运输发票” 海关完税”数据的导入:目前,运输发票中的公路运输发票已经进行认证, 经进行认证 通过税务认证系统自动导入( ;其他发票如 通过税务认证系统自动导入(如:增值税专用发票) 其他发票如:铁路、海洋等运输发票及海关完税凭 增值税专用发票) 其他发票如:铁路、 ; 证等,还需要手工导入。 操作方法: (操作方法 证等,还需要手工导入。 操作方法:在《通用税务数据采集软件》中录入数据,生成数据文件,再通过 ( 通用税务数据采集软件》中录入数据,生成数据文件, 本系统的导入功能进行数据导入) 。 本系统的导入功能进行数据导入)创建或修改普通发票销售明细表您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经进行初始化操作点击“普通发票销售明细表(013) ”栏的“创建”或者“修改”进入,如下图, 关键字: 普通发票销售明细 表,修改发票,代开发票, 废旧物资常见问题:1、不开发票计税销售的发票种页面左面菜单栏中 , ① 创 建 空 表 : 如 果 当 月 无 普 通 发 票 数 据 , 则 点 击 类,发票号码输什么? 的 “ 本 表 为 空 ”2、没有任何进项或销项,如何然后再点击“返回”即可。处理?,这 ②新建发票:如果还有普通发票或无发票视同销售的,则点击页面左面菜单栏中的“新建发票” 新建发票: 时出现一个发票录入界面,然后把发票内容逐项录入: A、 发票说明 “发票说明 发票说明”中可点击“小三角”出现下拉菜单后选择相应的类别。 B、 发票字轨号 “发票字轨号 发票字轨号”在录入普通发票销售明细表(编码为 013)时,需要录入发票字轨号而不是发票类 别,发票字轨号为发票左(右)上角或右上角的 12(或 10)位数字(若是其他发票或未开票销售以及视 同销售,仍然输入 9999) 。 C、 发票号码 “发票号码 发票号码”中一定要录入十位数,其构成是发票票面中的年份数的后两位(如“02”“03” 、 )加 上发票号码,如果位数不足十位则中间加“0”凑足(可参考“普通发票领购卡”。 ) D、 截止号码 “截止号码 截止号码”系统自动显示。 E、 开票日期”可点击右面“小三角”后选择,也可直接输入,格式为“xxxx—xx—xx” “开票日期 。 开票日期 F、 购货方税号”可不录。 “购货方税号” G、 购货方单位名称 “购货方单位名称 购货方单位名称”录入购货方名称。 H、 购进货物名称 “购进货物名称 购进货物名称”中录入所购货物名称。 I、 销售额 “销售额 销售额”中一定要录入不含税销售额。 J、 税率 “税率 税率”栏中如果系统自动显示的税率与你所适用的税率不符,可修改。注意如果你开具的普通 发票是免税的,则在第一栏“发票说明”中选择“免税销售额(普通发票),其它项不变,即“销售额” ” 中也要录入不含税销售额, “税率”栏中是你的适用税率。 K、 税额 “税额 税额”栏是系统自动计算的,如果尾差在 1—2 分之内可修改。L 最后点击“保存发票” ,录第二 张。 M、如果是作废发票 作废发票,则“发票说明”中录入“33” ,然后录入“发票名称”“发票号码”及“开票日 、 作废发票 期” ,其它项可不录。注意: 增值税普通发票,也应该在 013 报表中录入,但可以通过连号形 注意:对于防伪税控系统中开具的增值税普通发票 增值税普通发票 式录入,若是有分段号码,请分段录入,通过自动生成,此数据会自动进入增值税一般纳税人申报表。 如下图:销项发票全部录入后(即最后一张普通发票录完点击“保存发票”后) ,或者销项发票导入后,点 击页面左面菜单栏中的“返回” ,然后再次核对页面表格底部的发票张数、金额、税额及废票张数等,确 认无误后,再点击菜单栏中的“返回” ,回到申报的主页面。 特别注意: 如果是四幅 (就是一个发票号码有四张发票) 的, 特别注意 手工录入销项发票必须一张一张录入, 则把这个号码的四张发票合计录入。另外,发票起始号码与截止号码之间不能相差超过 3 万,一旦超过, 可以分成多条记录分别录入。 ③修改发票:修改已经录入的发票,或者删除已经录入的普通发票。如果是导入的普通发票,用户 修改发票 不能修改,也不能删除,但如果导入发票的发票说明有误,用户应该在修改列表中修改其发票说明,一般导入后, 增值税发票的发票说明是 “01 应税货物销售(增值税专用发票)” 可以修改成其他的, “11 , 比如 应税劳务销售(增值税专用发票)” 。普通发票导入后的发票说明是“02 应税货物销售额(普通发票)” ,用户 也可以修改成其他的,修改后,按确认保存,如果用户数据很多,并且是分面显示的,可以选择“不分 页” 。由此可以一次改完,一次保存,也可以在一页上修改后,按确定保存后,按下一页继续修改保存。 若是自动导入的普通发票,则可以对“发票说明”和“税率”两个数据项进行修改。如下图:界面各部 分说明如下: A、录入(导入)的发票明细列表,系统会自动根据发票明细的多少决定是否分页显示(小于系统 预设定的某个值(例如 50) ,将不会分页显示) ,上图为分页显示的状态,显示出来的只是某页的数据; B、通过“7”的查找功能找到的发票信息,并对起始号码进行了加亮显示; C、分页显示时,在各页间浏览的导航按钮; D、显示一共分了几页; E、在各页间跳转的工具,通过下拉框的选择可直接跳转到该页,而不用通过“3”中的导航按钮逐 页浏览,同时这里显示出来的页码就是当前页的页码; F、通过下拉框的选择可自行定义每页显示多少条发票明细,或者选择不分页; G、查找功能,通过输入起始发票号码,直接在各页中定位到该发票明细信息,如“2”系统会自 动对找到的发票明细信息的起始号码进行加亮显示;可以直接输入发票起始号码的非零部分,系统会自 动补零,如下图,可直接输入“267” ;注意系统只会找到第一条满足查询条件的发票明细信息,若有两 条号码相同,但发票种类不同的发票明细信息,则需要在发票起始号码前加上发票种类,并用半角 半角的“,” 半角 分开,如下图,需要输入“2152,0000000267”或“2152,267”以实现精确查找;若找不到满足条件的发 票明细信息,系统会自动跳到第一页; H、这里显示的是所有发票明细的统计信息,注意,这不是该页面的小计信息。您已完成下列操作吗? 出口退税报表上报(出口企业) 出口退税报表上报(出口企业)□已经登陆 □已经初始化完成并且核 对初始化住信息正确无误 对于增值税一般纳税人中有出口业务的“免、抵、退”税企业,还需进行如下图操作, 关键字:出口退税,擎天数 据,出口业务,进入报表文件导入界面,如下图:常见问题: 1、出口退税数据导入错误, 如何修改 2、出口退免税擎天数据导 入时出现错误 3、对于出口数据比较大的 企业,申报失败,怎么办点击“浏览”选择需上报的出口退税文件,然后点击“确认”按钮出现下图。点击“全部选择”按钮,再点击“确认导入”按钮完成数据导入工作。填写固定资产进项税额抵扣情况表 填写固定资产进项税额抵扣情况表固定资产进项税额抵扣情况表有无数据都要填写申报,点击“创建”进入报表您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经初始化完成并且核 对初始化住信息正确无误关键字:固定资产,固定资 产进项税额抵扣情况表常见问题:进入报表填写数据,如无数据可直接点击“保存报表” ,如下图:您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经初始化完成并且核 进、销项明细表(012 和 013) 、出口退税报表(需要申报的企业才有此报表) 、固定资产进项税额抵 对初始化住信息正确无误 扣情况表完成后,则可以点击页面表格下面的“自动生成” (如下图) ,系统会根据已经完成的各类明细表 □已经填写完成进、 销项明 自动生成“增值税纳税申报表” 。 细表(012 和 013) 、出口退 税报表 (需要申报的企业才 有此报表) 、固定资产进项 税额抵扣情况表等“自动生成”增值税纳税申报表 自动生成”关键字:增值税主表,自动 生成,常见问题: 1、 增值税抵扣明细表保存 后附表二数据没有生成自动生成是纳税申报的一项重要功能,自动生成功能为根据基础表(报表编号为红色)的数据自动计算 自动生成 生成其他部分报表,被生成报表的现有数据将会全部或部分被更新。 “报表类型”栏有提示符号,其中 表可从外部导入数据的报表; 代表可自动生成的报表; 代代表需手工填写的报表。请注意 请注意:只有在基础 请注意表填写完后, “自动生成”才能正确地为其他报表生成数据。按“自动生成”后会弹出提示框请用户确认, 如下图:自动生成的几点说明:增值税抵扣明细表及普通发票销售明细表等录完后,则可以点击页面表格下面 自动生成的几点说明 的“自动生成” ,系统会自动生成 “增值税纳税申报表” 。对自动生成的报表进行修改和检查1、打开自动生成后的“增值税纳税申报表” ,在报表最下方可选择相应的报表如下图:您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经初始化完成并且核 对初始化住信息正确无误 销项明 □已经填写完成进、 细表(012 和 013) 、出口退 税报表 (需要申报的企业才 核对修改“增值税纳税申报表附列资料(表一) ”中“防伪税控系统开具的增值税专用发票”项目数据。 有此报表) 、固定资产进项 并点击“保存报表” 。如下图: 税额抵扣情况表等关键字:自动生成,修改, 检查常见问题: 1、 增值税抵扣明细表保存 后附表二数据没有生成核对修改“增值税纳税申报表附列资料(表二) ”中数据,点击“保存报表” ,如下图:2、填写好附表一和二后,相关数据后自动导入至“增值税纳税申报表” 。点击“保存报表” ,进入保存成功提示界面,可点击“继续” ,也可稍等片刻会自动进入报表列表界面。 如下图:注意: 注意:①进项税额转出,在附表二进项税额转出栏中选择正确的栏目自行填入,数据会自动导入到主表中。 ②表格中的蓝底输入栏为合计栏,此栏不可修改,数据来源于其下子栏数据。 ③本年累计栏计算方法是本月数加上上月的期末数,如发现系统提供数据与实际数据不符,可自行修改。资产负债表您已完成下列操作吗? 点击报表后面操作列中的“创建”进入报表填写界面,如下图 □已经登陆 □已经初始化关键字:资产负责表,利润 表,损益表,财务报表 正确填写报表资料点击“保存报表” ,中途退出点击“暂存报表” ,全部操作完毕点击“返回” ,如下 图: 常见问题:1、修改报表时,某些数字无法 修改。2、资产负债表中合计数据 不正确利润表点击报表后面操作列中的“创建”进入报表填写界面,如下图填写报表资料点击“保存报表” ,中途退出点击“暂存报表” ,全部操作完毕点击“返回” ,如下图您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经初始化 对填写的所有报表进行修改和检查 如数据有误,可重新打开相应的报表进行修改,并检查所有报表的正确性和完整性。 □已经填写完成所有报表关键字:检查,修改 您已完成下列操作吗? 常见问题: □已经登陆 1、修改报表时,某些数字无法 向税务机关申报应分组依此提交。分组情况依据不同企业的具体情况而定。以下图为例,按不同系列 □已经进行初始化操作 修改。 分为五组。需要分五次向国税提交申报,每次提交一组。 □已经填写完成所有报表 并检查正确无误向税务机关申报关键字: 上传, 提交, 申报, 审核,审核出错,常见问题:1、在“向税务机关申报”时, 系统提示“请选择申报税种”。 2、各税种的报表可否分别向税 务机关申报?某组报表前的选择框表示用户是否想将该组报表向税务机关申报。并且该选择框只有在这组报表的每 一张报表的状态为“已填写”或“申报失败,需修改后重新上报”或“申报成功,但仍需上报”或“空申 报”时才能被选中,如果报表组中有报表状态为“未申报”“暂存”“申报成功”将无法选中。按下“正 、 , 式提交申报”后,系统将会提示用户检查用户的表的数据是否正确,还有表之间的数据是否正确,以及表 与机内的数据是否正确,如下图:如果系统审核不正确,将显示出错信息。如下图:用户可以根据出错信息做相应的修改后重新申报。如果用户的出错信息非重要信息,在用户认为正确 的情况下,你可按下“继续正式提交申报”来进行申报。如下图:申报提交结束后显示如下界面:通过“接收申报回执” 通过“接收申报回执”查看申报回执申报结束后,即可接收到回执。回执内容按组划分,每组上半部显示申报报表的列表及处理结果,下 半部显示申报后的详细返回信息、每个税种的申报号等相关信息。如下图:您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经完成正常申报关键字:回执,接收回执常见问题:1、“向税务机关申报”后,长 时间收不到申报回执。打印报表您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经正常申报成功申报成功后方可打印申报资料封面和报表,登录系统,选择属期进入报表列表界面: 关键字:打印,打印报表,常见问题: 1、申报系统无法打印报表 2、 申报成功后打印一直没 有显示 3、打印报表时显示为乱码 4、打印时打印按钮无法按 下1) 、点击所要打印的报表行操作栏内的“打印” ,如上图红框中所示; 2) 、出现下图打印预览界面:3) 、点击界面左上角,上图红框处的打印按钮图标,如下图所示:4) 、点击打印图标即可出现下图所示的打印设置页面,点击确定即可打印出报表。注:根据打印机、操作系统和浏览器的版本不同,可能打印界面会有所差别。请尽量使用微软 IE 浏览器。 浏览器版本 6.0 以上,并已经 Acrobat Reader 软件。 5) 、点击打印预览左上角的保存按钮图标,如下图所示,可将报表另存为 pdf 文件保存。也可用另一方式打开报表进行打印,登陆网站后直接点击主页上的“我要打印”功能菜单,如下图红框处:打开报表选择页面,在左侧项目中选择网上申报,再选择要打印的年份和要打印的报表如下图 1 处,在内 容里选择要打印的报表,如下图 2 处所示,即可打开与 2)步骤相同的打印预览界面,余下操作与以上步 骤中相同。您已完成下列操作吗? □已经申报成功 1)打开盐城国税老版网上办税服务平台,在红框处输入税号和密码,点击“登录” :查询扣款情况, 查询扣款情况,打印税票关键字:扣款,税票,打印 税票常见问题: 1、2)点击“电子缴款凭证打印”按钮:3)选择需要打印的缴款凭证,点击需要打印的凭证行的操作列中的“打印凭证” ,如本表中未出现当期的 缴款凭证,说明当期扣款未成功。4)点击“打印本页”5)点击“打印” ,即可打印出相应凭证。本窗口可能由于操作系统和打印机的不同而有所差别。

一般纳税人增值税申报流程 一般纳税人增值税申报流程系统登录申报初始化查看并修改增值税抵扣明细表(012)创建或修改普通发票销售明细表(013)出口企业导转上报出口退税报表(902、903、904)填写固定资产进项税额抵扣情况表(469)自动生成增值税纳税申报表主表和附表一、二(010)对自动生成的报表进行修改和检查填写资产负债表和利润表对填写的所有报表进行修改和检查向税务机关申报接收申报回执打印报表查询扣款情况,打印税票系统登录输入网址:http://wsbs.yctax.cn/newtax/后界面进入网上办税厅系统登录界面,如下图: 您已完成下列操作吗? □已向税务机关申请开通 申报服务。 □已经取得用户名和密码关键字:系统登录,登录, 退出,系统退出,退出常见问题: 1、用户登录后没有显示纳税人识别号和企业名称, 而是要求输 入纳税人识别号。2、登录系统时,校验码没有正确显示用户输入用户名、密码和验证码后回车或点击登录,系统将根据填写的用户名、密码和验证码验证用 户。若用户是第一次使用本系统,通过验证后系统会自动打开《江苏省国家税务局网上办税厅使用协议 江苏省国家税务局网上办税厅使用协议》 江苏省国家税务局网上办税厅使用协议 界面,如下图:用户查看后选择“我接受”或“我不接受”选择框,点击“确定”按钮;当选择“我接受”选择框时, 系统将导入“企业纳税人基本信息核对表 企业纳税人基本信息核对表”界面: 企业纳税人基本信息核对表核对纳税人基本信息并按照要求勾选后,点击“信息一致”或“信息不一致”按钮。 1. 当点击“信息一致”按钮后,系统弹出提示窗口如下图:按照提示点击“确定”或“取消”按钮,当用户点击“确定”按钮后,系统导入登录成功首页,如下 图所示,当点击“取消”按钮,系统将关闭提示框。2.当点击“信息不一致”按钮后,系统弹出提示窗口如下图:勾选不一致的项后,点击“信息不一致”按钮,系统弹出提示窗口,如下图:用户点击确认,系统将用户选择的信息不一致信息提交到系统内保存,供税务干部参考并导入登录成功首 页。 当用户选择“我不同意”选择框:点击确认按钮后,系统弹出对话框:用户根据提示选择“确定”或“取消”按钮,当选择确定按钮后,系统导进入登录成功界面,但不能进行 任何网上申报和申请的涉税事宜。 当用户输入的用户名和密码不符,或验证码不符时,系统将提示用户错误,并导向重新登录界面,如 下图:注意: 注意:若长时间打开界面,但未登录需要登录时,先点击“看不清楚换一张”重新产生验证码后再填验证码,否则会 提示“验证码错误,请重试” 。登陆成功后 登陆成功后,可单击各项菜单进入相应模块进行相关操作。 单击各项菜单进入相应模块进行相关操作。 各项菜单进入相应模块进行相关操作系统退出用户登录后若想退出本系统,在刚登录成功的界面上,点击“安全退出”超链接,或在其他界面时, 点击菜单上的“主页”超链接,界面会导入刚登录成功后的界面,用户点击“安全退出”超链接。点击“安全退出”超链接后,系统出现以下界面:表示用户已退出/注销成功,可重新登录。您已完成下列操作吗? □已经登陆输入所属期并申报初始化关键字:初始化,所属期, 登录后点击“我要申报”按钮后,如下图: 常见问题:1、输入完所属时期后,页面提 示 “您的申报方式不在此 WEB 服 务器受理范围之内”。 2、输入完所属时期后,页面提 示“您的应申报报表鉴定为空” 3、输完所属时期后,进销项数 据并未自动导入进入所属期选择页面,如下图:网上申报左边菜单有五个功能。 “更换所属时期 更换所属时期”指在其他功能界面时可直接点击该链接,界面将导向更换所属时期的界面,如图所 更换所属时期 示;用户在该界面上重新选择所属年月后,点击确认可以重新打开新申报所属期的申报界面。 “网上申报说明 网上申报说明”是对网上申报操作过程的简要说明,能指引用户快速、正确的使用本系统。 网上申报说明 “常见问题解答 常见问题解答”是对在使用过程中经常遇到的问题解答后的记录,便于用户在遇到问题时能快速找 常见问题解答 到解决方法。 “封面汇总打印 封面汇总打印”用于打印纳税人纳税申报资料封面。 封面汇总打印 “退出网上申报 退出网上申报”用于用户退出本系统的申报功能,返回到主页上。 退出网上申报填写正确的所属期年份和月份(如果是企业所得税季度申报,按季度在月份栏输入 3、6、9、12;企 业所得税年度申报,月份输 13) ,按“确定”按钮继续,系统将进入纳税申报功能。进入纳税申报功能界面时,若本所属时期用户是第一次进入,系统将自动进行本申报期数据的初始化工作。初始化时系统会根 据税务机关对用户应申报报表的鉴定信息来生成应申报报表,初始化完成后,界面会显示该所属期的申报 初始化结果。如下图:注意:在初始化时,如果出现“你的电子申报方式鉴定错误,请联系税务局”或者“你的企业没有做 应申报表鉴定,请联系税务局。 ”或“你的企业没有做电子申报方式鉴定,请联系税务局”时,用户可以 打电话与本单位所属国税机关进行联系。 在初始化的同时,会将用户当月的金税认证数据自动导入到增值税抵扣明细表中。初始化成功后点击“返回”进入申报报表填写界面。如下图:申报的主界面将按报表类型进行分类,列出用户所有应申报报表。列表中标出编号、报表名称、报表 类型、所属时期、填报日期和状态信息。用户通过“操作”列的链接可以对各报表进行各种操作;通过“打 印”列的链接可以打印相应报表。 其中状态分为“未填写” 暂存” 已填写” 申报成功” 申报失败” 需修改后重新上报” 、 、 、 、 、 、 其中状态分为“未填写”“暂存”“已填写”“申报成功”“申报失败”“需修改后重新上报”“申 报被作废,需重新申报” 报被作废,需重新申报”和“空申报”8 个状态。 空申报” 个状态。 “未填写 未填写”――报表刚创建时的缺省状态; 未填写 “暂存 暂存”――在用户报表填写完后按“暂存报表”后的状态; “暂存报表”不对表的逻辑关系审核, 暂存 但是状态为暂存,该状态下的报表不能“向税务机关申报” ; “已填写 已填写”――表示用户的报表已填写完毕,可以“向税务机关申报” ; 已填写 “申报成功 申报成功”――表示用户已向税务机关申报成功; 申报成功 “申报失败 申报失败”――表示用户申报有错,需要重新向税务机关申报; 申报失败 “空申报 空申报”――表示用户的本张报表没有数据,将以空白的数据向税务机关申报。 “空申报”操作只 空申报 能在有明细记录的报表上进行,比如增值税抵扣明细表(012) ,普通发票销售明细表(013) 。、 。 “操作”列中包括“创建”“修改”和“浏览” 操作”列中包括“创建” 修改” 浏览” “创建”――报表还未填写时的缺省操作,表示用户的表是新建的,若创建报表时页面上出现“用户 没有此报表必须的相关税种鉴定,请联系相应税务机关” ,说明用户没有此种报表的税种鉴定,这时需要 用户联系税务机关; “修改”――该表已经创建,并还没申报,可以修改; 您已完成下列操作吗? □已经登陆 “浏览”――该报表已经申报,不能修改。 □已经初始化完成并且核 “申报被作废,需重新申报”——表示该报表申报后已作废,本期需要重新申报。 对初始化住信息正确无误查看并修改增值税抵扣明细表关键字:增值税抵扣明细, 抵扣明细,稽核结果,运输 发票,认证数据,海关完税 点击增值税抵扣明细表(012 号表)后面的修改按钮查看数据,如下图。 凭证常见问题:1、报表无法创建或打开 2、 部分表无数据或数据存在问题 进入增值税抵扣明细表的主界面(见下图)进行核对。如果发现收到的专票认证明细数据不全,可以 按“重做申报初始化 重做申报初始化”来导转此类数据。 重做申报初始化如上图所示,左边菜单七个按钮。包括 “新建发票 (新建一张发票)“修改发票 (修改已经录入 新建发票” 、 修改发票” 新建发票 修改发票 的发票)“本表为空 (如果没有数据,可以创建空表来表示你没有进项数据)“认证数据导入 (将金税 、 本表为空 本表为空” 、 认证数据导入 认证数据导入” 上已认证的数据导入用户的报表)“运输发票导入 、 运输发票导入”和“海关完税凭证导入 。 运输发票导入 海关完税凭证导入” 海关完税凭证导入农产品抵扣发票需录入,点击左面菜单栏中的“新建发票” ,这时出现一个 ①新建发票:如果用户有农产品抵扣发票 新建发票 农产品抵扣发票 进项发票录入界面(见上图) ,然后把发票内容逐项录入: A、 发票说明 “发票说明 发票说明”中可点击“小三角”出现下拉菜单后选择所抵扣发票的类别。 B、 发票类别 “发票类别 发票类别”中录入发票左(右)上角的发票代码。 C、 发票号码 “发票号码 发票号码”中录入发票右上角的发票号码。 D、 发票日期 “发票日期 发票日期”可点击右面“小三角”后选择,也可直接输入,格式为“YYYY—MM—DD” “销货方税 。E、 销货方税 号”中录入销方税号。 F、 销货方单位名称 “销货方单位名称 销货方单位名称”中录入销货方名称。 G、 购进货物的名称 “购进货物的名称 购进货物的名称”中录入货物名称。 H、 金额 “金额 金额”栏中录入发票金额。 I、 税额”栏系统会自动计算,如果与发票票面税额尾差相差 1—2 分,可修改成发票票面税额。 “税额 税额 最后敲回车至表格底部的“保存报表” ,点击“保存报表” ,然后录入第二张抵扣发票,直至将需要抵 扣的发票录完为止。 ②修改发票:修改用户已经录入的发票,或者删除已经录入的抵扣发票。如果是金税导入的认证发票 修改发票 或者其他抵扣凭证的导入,不能修改。每张抵扣发票都有一个状态栏,纳税人应按税法规定选取“外贸出 外贸出 口退税”“其他不得抵扣 其他不得抵扣”选项,一旦选中,这些抵扣发票将不会参与抵扣。 口退税 、 其他不得抵扣③创建空表:如果用户这月没有进项,按下“本表为空”创建空申报数据。按下后会显示一个对话框, 创建空表 按确定后将会删除用户已经录入的进项(若表中有数据) 。抵扣发票全部录入后(即最后一张票录完点击“保存发票”后) ,或者是抵扣发票导入后,点击页面 左面菜单栏中的“返回” ,然后再次核对页面表格底部的发票张数、金额、税额,确认无误后,再点击菜 单栏中的“返回” ,回到申报主界面。 对于辅导期一般纳税人, 增值税抵扣明细表由稽核结果通知书导入, 稽核结果通知书数据由国税提供。 对于辅导期一般纳税人, 增值税抵扣明细表由稽核结果通知书导入, 稽核结果通知书数据由国税提供。 点击稽核结果通知书后面的“修改”按钮查看数据。如下图:进入稽核结果通知书内(如下图)核对数据无误后,点击“确认导入” ,将通知书所列数据导入到增 值税抵扣明细表内。 稽核结果通知书*: 稽核结果通知书 :此表为商贸企业辅导期期间所用,用于告知纳税人当月可抵扣比对相符的专票及 抵扣凭证明细。确认无误后点击“全部选择” ,这时每栏发票前的小方框中都会打上“√” ,如果其中有不 能抵扣的凭证,应该在小框内把“√”去掉。然后再点击“确认导入” ,从而将你的数据导入到进项明细 中。、 ④“运输发票”“海关完税”数据的导入:目前,运输发票中的公路运输发票已经进行认证,故可以 运输发票” 海关完税”数据的导入:目前,运输发票中的公路运输发票已经进行认证, 经进行认证 通过税务认证系统自动导入( ;其他发票如 通过税务认证系统自动导入(如:增值税专用发票) 其他发票如:铁路、海洋等运输发票及海关完税凭 增值税专用发票) 其他发票如:铁路、 ; 证等,还需要手工导入。 操作方法: (操作方法 证等,还需要手工导入。 操作方法:在《通用税务数据采集软件》中录入数据,生成数据文件,再通过 ( 通用税务数据采集软件》中录入数据,生成数据文件, 本系统的导入功能进行数据导入) 。 本系统的导入功能进行数据导入)创建或修改普通发票销售明细表您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经进行初始化操作点击“普通发票销售明细表(013) ”栏的“创建”或者“修改”进入,如下图, 关键字: 普通发票销售明细 表,修改发票,代开发票, 废旧物资常见问题:1、不开发票计税销售的发票种页面左面菜单栏中 , ① 创 建 空 表 : 如 果 当 月 无 普 通 发 票 数 据 , 则 点 击 类,发票号码输什么? 的 “ 本 表 为 空 ”2、没有任何进项或销项,如何然后再点击“返回”即可。处理?,这 ②新建发票:如果还有普通发票或无发票视同销售的,则点击页面左面菜单栏中的“新建发票” 新建发票: 时出现一个发票录入界面,然后把发票内容逐项录入: A、 发票说明 “发票说明 发票说明”中可点击“小三角”出现下拉菜单后选择相应的类别。 B、 发票字轨号 “发票字轨号 发票字轨号”在录入普通发票销售明细表(编码为 013)时,需要录入发票字轨号而不是发票类 别,发票字轨号为发票左(右)上角或右上角的 12(或 10)位数字(若是其他发票或未开票销售以及视 同销售,仍然输入 9999) 。 C、 发票号码 “发票号码 发票号码”中一定要录入十位数,其构成是发票票面中的年份数的后两位(如“02”“03” 、 )加 上发票号码,如果位数不足十位则中间加“0”凑足(可参考“普通发票领购卡”。 ) D、 截止号码 “截止号码 截止号码”系统自动显示。 E、 开票日期”可点击右面“小三角”后选择,也可直接输入,格式为“xxxx—xx—xx” “开票日期 。 开票日期 F、 购货方税号”可不录。 “购货方税号” G、 购货方单位名称 “购货方单位名称 购货方单位名称”录入购货方名称。 H、 购进货物名称 “购进货物名称 购进货物名称”中录入所购货物名称。 I、 销售额 “销售额 销售额”中一定要录入不含税销售额。 J、 税率 “税率 税率”栏中如果系统自动显示的税率与你所适用的税率不符,可修改。注意如果你开具的普通 发票是免税的,则在第一栏“发票说明”中选择“免税销售额(普通发票),其它项不变,即“销售额” ” 中也要录入不含税销售额, “税率”栏中是你的适用税率。 K、 税额 “税额 税额”栏是系统自动计算的,如果尾差在 1—2 分之内可修改。L 最后点击“保存发票” ,录第二 张。 M、如果是作废发票 作废发票,则“发票说明”中录入“33” ,然后录入“发票名称”“发票号码”及“开票日 、 作废发票 期” ,其它项可不录。注意: 增值税普通发票,也应该在 013 报表中录入,但可以通过连号形 注意:对于防伪税控系统中开具的增值税普通发票 增值税普通发票 式录入,若是有分段号码,请分段录入,通过自动生成,此数据会自动进入增值税一般纳税人申报表。 如下图:销项发票全部录入后(即最后一张普通发票录完点击“保存发票”后) ,或者销项发票导入后,点 击页面左面菜单栏中的“返回” ,然后再次核对页面表格底部的发票张数、金额、税额及废票张数等,确 认无误后,再点击菜单栏中的“返回” ,回到申报的主页面。 特别注意: 如果是四幅 (就是一个发票号码有四张发票) 的, 特别注意 手工录入销项发票必须一张一张录入, 则把这个号码的四张发票合计录入。另外,发票起始号码与截止号码之间不能相差超过 3 万,一旦超过, 可以分成多条记录分别录入。 ③修改发票:修改已经录入的发票,或者删除已经录入的普通发票。如果是导入的普通发票,用户 修改发票 不能修改,也不能删除,但如果导入发票的发票说明有误,用户应该在修改列表中修改其发票说明,一般导入后, 增值税发票的发票说明是 “01 应税货物销售(增值税专用发票)” 可以修改成其他的, “11 , 比如 应税劳务销售(增值税专用发票)” 。普通发票导入后的发票说明是“02 应税货物销售额(普通发票)” ,用户 也可以修改成其他的,修改后,按确认保存,如果用户数据很多,并且是分面显示的,可以选择“不分 页” 。由此可以一次改完,一次保存,也可以在一页上修改后,按确定保存后,按下一页继续修改保存。 若是自动导入的普通发票,则可以对“发票说明”和“税率”两个数据项进行修改。如下图:界面各部 分说明如下: A、录入(导入)的发票明细列表,系统会自动根据发票明细的多少决定是否分页显示(小于系统 预设定的某个值(例如 50) ,将不会分页显示) ,上图为分页显示的状态,显示出来的只是某页的数据; B、通过“7”的查找功能找到的发票信息,并对起始号码进行了加亮显示; C、分页显示时,在各页间浏览的导航按钮; D、显示一共分了几页; E、在各页间跳转的工具,通过下拉框的选择可直接跳转到该页,而不用通过“3”中的导航按钮逐 页浏览,同时这里显示出来的页码就是当前页的页码; F、通过下拉框的选择可自行定义每页显示多少条发票明细,或者选择不分页; G、查找功能,通过输入起始发票号码,直接在各页中定位到该发票明细信息,如“2”系统会自 动对找到的发票明细信息的起始号码进行加亮显示;可以直接输入发票起始号码的非零部分,系统会自 动补零,如下图,可直接输入“267” ;注意系统只会找到第一条满足查询条件的发票明细信息,若有两 条号码相同,但发票种类不同的发票明细信息,则需要在发票起始号码前加上发票种类,并用半角 半角的“,” 半角 分开,如下图,需要输入“2152,0000000267”或“2152,267”以实现精确查找;若找不到满足条件的发 票明细信息,系统会自动跳到第一页; H、这里显示的是所有发票明细的统计信息,注意,这不是该页面的小计信息。您已完成下列操作吗? 出口退税报表上报(出口企业) 出口退税报表上报(出口企业)□已经登陆 □已经初始化完成并且核 对初始化住信息正确无误 对于增值税一般纳税人中有出口业务的“免、抵、退”税企业,还需进行如下图操作, 关键字:出口退税,擎天数 据,出口业务,进入报表文件导入界面,如下图:常见问题: 1、出口退税数据导入错误, 如何修改 2、出口退免税擎天数据导 入时出现错误 3、对于出口数据比较大的 企业,申报失败,怎么办点击“浏览”选择需上报的出口退税文件,然后点击“确认”按钮出现下图。点击“全部选择”按钮,再点击“确认导入”按钮完成数据导入工作。填写固定资产进项税额抵扣情况表 填写固定资产进项税额抵扣情况表固定资产进项税额抵扣情况表有无数据都要填写申报,点击“创建”进入报表您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经初始化完成并且核 对初始化住信息正确无误关键字:固定资产,固定资 产进项税额抵扣情况表常见问题:进入报表填写数据,如无数据可直接点击“保存报表” ,如下图:您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经初始化完成并且核 进、销项明细表(012 和 013) 、出口退税报表(需要申报的企业才有此报表) 、固定资产进项税额抵 对初始化住信息正确无误 扣情况表完成后,则可以点击页面表格下面的“自动生成” (如下图) ,系统会根据已经完成的各类明细表 □已经填写完成进、 销项明 自动生成“增值税纳税申报表” 。 细表(012 和 013) 、出口退 税报表 (需要申报的企业才 有此报表) 、固定资产进项 税额抵扣情况表等“自动生成”增值税纳税申报表 自动生成”关键字:增值税主表,自动 生成,常见问题: 1、 增值税抵扣明细表保存 后附表二数据没有生成自动生成是纳税申报的一项重要功能,自动生成功能为根据基础表(报表编号为红色)的数据自动计算 自动生成 生成其他部分报表,被生成报表的现有数据将会全部或部分被更新。 “报表类型”栏有提示符号,其中 表可从外部导入数据的报表; 代表可自动生成的报表; 代代表需手工填写的报表。请注意 请注意:只有在基础 请注意表填写完后, “自动生成”才能正确地为其他报表生成数据。按“自动生成”后会弹出提示框请用户确认, 如下图:自动生成的几点说明:增值税抵扣明细表及普通发票销售明细表等录完后,则可以点击页面表格下面 自动生成的几点说明 的“自动生成” ,系统会自动生成 “增值税纳税申报表” 。对自动生成的报表进行修改和检查1、打开自动生成后的“增值税纳税申报表” ,在报表最下方可选择相应的报表如下图:您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经初始化完成并且核 对初始化住信息正确无误 销项明 □已经填写完成进、 细表(012 和 013) 、出口退 税报表 (需要申报的企业才 核对修改“增值税纳税申报表附列资料(表一) ”中“防伪税控系统开具的增值税专用发票”项目数据。 有此报表) 、固定资产进项 并点击“保存报表” 。如下图: 税额抵扣情况表等关键字:自动生成,修改, 检查常见问题: 1、 增值税抵扣明细表保存 后附表二数据没有生成核对修改“增值税纳税申报表附列资料(表二) ”中数据,点击“保存报表” ,如下图:2、填写好附表一和二后,相关数据后自动导入至“增值税纳税申报表” 。点击“保存报表” ,进入保存成功提示界面,可点击“继续” ,也可稍等片刻会自动进入报表列表界面。 如下图:注意: 注意:①进项税额转出,在附表二进项税额转出栏中选择正确的栏目自行填入,数据会自动导入到主表中。 ②表格中的蓝底输入栏为合计栏,此栏不可修改,数据来源于其下子栏数据。 ③本年累计栏计算方法是本月数加上上月的期末数,如发现系统提供数据与实际数据不符,可自行修改。资产负债表您已完成下列操作吗? 点击报表后面操作列中的“创建”进入报表填写界面,如下图 □已经登陆 □已经初始化关键字:资产负责表,利润 表,损益表,财务报表 正确填写报表资料点击“保存报表” ,中途退出点击“暂存报表” ,全部操作完毕点击“返回” ,如下 图: 常见问题:1、修改报表时,某些数字无法 修改。2、资产负债表中合计数据 不正确利润表点击报表后面操作列中的“创建”进入报表填写界面,如下图填写报表资料点击“保存报表” ,中途退出点击“暂存报表” ,全部操作完毕点击“返回” ,如下图您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经初始化 对填写的所有报表进行修改和检查 如数据有误,可重新打开相应的报表进行修改,并检查所有报表的正确性和完整性。 □已经填写完成所有报表关键字:检查,修改 您已完成下列操作吗? 常见问题: □已经登陆 1、修改报表时,某些数字无法 向税务机关申报应分组依此提交。分组情况依据不同企业的具体情况而定。以下图为例,按不同系列 □已经进行初始化操作 修改。 分为五组。需要分五次向国税提交申报,每次提交一组。 □已经填写完成所有报表 并检查正确无误向税务机关申报关键字: 上传, 提交, 申报, 审核,审核出错,常见问题:1、在“向税务机关申报”时, 系统提示“请选择申报税种”。 2、各税种的报表可否分别向税 务机关申报?某组报表前的选择框表示用户是否想将该组报表向税务机关申报。并且该选择框只有在这组报表的每 一张报表的状态为“已填写”或“申报失败,需修改后重新上报”或“申报成功,但仍需上报”或“空申 报”时才能被选中,如果报表组中有报表状态为“未申报”“暂存”“申报成功”将无法选中。按下“正 、 , 式提交申报”后,系统将会提示用户检查用户的表的数据是否正确,还有表之间的数据是否正确,以及表 与机内的数据是否正确,如下图:如果系统审核不正确,将显示出错信息。如下图:用户可以根据出错信息做相应的修改后重新申报。如果用户的出错信息非重要信息,在用户认为正确 的情况下,你可按下“继续正式提交申报”来进行申报。如下图:申报提交结束后显示如下界面:通过“接收申报回执” 通过“接收申报回执”查看申报回执申报结束后,即可接收到回执。回执内容按组划分,每组上半部显示申报报表的列表及处理结果,下 半部显示申报后的详细返回信息、每个税种的申报号等相关信息。如下图:您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经完成正常申报关键字:回执,接收回执常见问题:1、“向税务机关申报”后,长 时间收不到申报回执。打印报表您已完成下列操作吗? □已经登陆 □已经正常申报成功申报成功后方可打印申报资料封面和报表,登录系统,选择属期进入报表列表界面: 关键字:打印,打印报表,常见问题: 1、申报系统无法打印报表 2、 申报成功后打印一直没 有显示 3、打印报表时显示为乱码 4、打印时打印按钮无法按 下1) 、点击所要打印的报表行操作栏内的“打印” ,如上图红框中所示; 2) 、出现下图打印预览界面:3) 、点击界面左上角,上图红框处的打印按钮图标,如下图所示:4) 、点击打印图标即可出现下图所示的打印设置页面,点击确定即可打印出报表。注:根据打印机、操作系统和浏览器的版本不同,可能打印界面会有所差别。请尽量使用微软 IE 浏览器。 浏览器版本 6.0 以上,并已经 Acrobat Reader 软件。 5) 、点击打印预览左上角的保存按钮图标,如下图所示,可将报表另存为 pdf 文件保存。也可用另一方式打开报表进行打印,登陆网站后直接点击主页上的“我要打印”功能菜单,如下图红框处:打开报表选择页面,在左侧项目中选择网上申报,再选择要打印的年份和要打印的报表如下图 1 处,在内 容里选择要打印的报表,如下图 2 处所示,即可打开与 2)步骤相同的打印预览界面,余下操作与以上步 骤中相同。您已完成下列操作吗? □已经申报成功 1)打开盐城国税老版网上办税服务平台,在红框处输入税号和密码,点击“登录” :查询扣款情况, 查询扣款情况,打印税票关键字:扣款,税票,打印 税票常见问题: 1、2)点击“电子缴款凭证打印”按钮:3)选择需要打印的缴款凭证,点击需要打印的凭证行的操作列中的“打印凭证” ,如本表中未出现当期的 缴款凭证,说明当期扣款未成功。4)点击“打印本页”5)点击“打印” ,即可打印出相应凭证。本窗口可能由于操作系统和打印机的不同而有所差别。


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  • 乐税智库文档 财税法规 策划  乐税网 安徽省国家税务局转发国家税务总局关于增值税网上申报有关问 题的通知 [标    签] [颁布单位]安徽省国家税务局 [文    号]皖国税发﹝2006﹞179 [发文日期]2006-11-01 [实施时间]2006-11-01 [ 有效性 ]全文有效 [税   ...

  • 国税报税流程
  • 国税报税流程/领购发票/抄税/报税 申报.我一路走过来了,其中有过期盼,有过欣喜,也有过失落,学会了许多„„ 一. 进行税务登记 自领取营业执照之日起三十日内,持有关证件,向所在地税务机关申报办理税务登记. 领取<税务登记证>后,在税务登记证上面有两个大大的红印戳-xx省国家税务局.xx ...

  • 什么是抄税
  • 什么是抄税 抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑,以此做为你们单位计算税额的依据.一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下. 抄税和报税是两个流程,统称为抄报税. IC卡是购发票.开发票和抄税用的. 1.购发票时 ...

  • 公司成立流程
  • 1.到新成立的公司会计人员要考虑的第一件事是什么?答:首先要考虑建立健全各项财务规章制度;然后,考虑新公司采用的会计制度.核算方法和涉及的税种;最后,开始建账. 2.新成立的公司要做的第一张记账凭证是什么?答:企业一设立的第一张记账凭证肯定是:借:银存存款/固定资产/存货/无形资产/等 贷:实收资本 ...

  • 一般纳税人纳税流程
  • 一.一般纳税人如何报税 A.申报形式 报税分为两种:纸质和网上申报 1. 纸质申报: 该申报方式只针对辅导期企业,填好五张表格后(一式两份)带上抄好税的IC卡,先交专管员或值班人员稽核比对认证结果,再在申报征收窗口报税; 五张表格为:主表,进项税额明细表,销项情况明细表,专用发票申报抵扣明细,专用发 ...

  • 会计基础及日常账务处理
  • 晋升(实操)总结 一.账务处理及报税流程 1.账务处理及报税流程图示 2.账务处理及报税流程详解 二.常用税种及核算依据 1.增值税 2.附加税 3.企业所得税 4.个人所得税 5.印花税 6.土地使用税 7.房产税 8.其他 三.一般纳税人做账流程 四.小规模做账流程 五.小规模与一般纳税人做账流 ...

  • 网上报税-网上申报之简要流程
  • 网上报税........................................................................................................................................... 1 网上申报 ...