公司日常费用管理费用办公费用报销规定制度

母公司费用报销规定

第一条 为了加强集团母公司财务管理,合理控制资金成本,规范公司费用报销行为,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》、《中共中央八项规定、六条禁令》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》及国家有关法律法规和集团公司有关制度,结合母公司的实际情况制定本规定。

第二条 各项业务费用的发生,经办人及有关责任人要保证业务的真实性,发现有虚列费用的行为,将按有关规定予以处理。

第三条 日常费用报销规定

日常业务开展,要严格遵守《中共中央八项规定、六条禁令》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》,不得违反,对各项费用报销规定如下。

(一) 慰问费:主要指为看病号、节日走访员工发生的费用,发票开具内容要详细,要填写明确的物品名称、单价、数量,报销单据上要写明慰问事项和人数、标准(建议300、400、500元),慰问人员明细表作为凭证附件之一。

(二)职工教育经费:包含培训费、图书等,是企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。

①培训费:委托大学院校开展培训,要求提供与大学院校签订的培训合同。企业内部培训要有内部相关文件及参会人员签到表。

②购书:发票要填写书籍具体的名称,与工作无关的书籍不予列

支,若购买书籍较多时,可附开票单位出具的销售清单,并加盖开票单位的发票专用章。

③学历及职称晋升费用:该类费用报销按照集团公司人力资源管理规定执行。

(三)差旅费:按照2009年12月集团公司下发的XX字[2009]72号文《差旅费开支管理规定》对差旅费要求审核控制。住宿费报销的附件要求:凡外出参加会议发生的住宿费报销时须附相关会议通知,会议费用中包含食宿的不得报销餐费及住宿费,须填制差旅费报销单,列明出差事由。

(四)办公费

①固定电话费:负责集中交纳的部门应制作部门电话费分割单,报销审批时作为原始凭证附件之一。

②移动电话费:负责集中购买的部门应提供移动话费花名册,报销审批时作为原始凭证附件之一。

③办公用品:商业发票、定额发票均要填写物品名称、规格型号、数量、单价,开具时未填写的要附购买清单。(大项办公用品要在办公文具店进行购买,不得在大超市购买,若需在小超市购买的金额不能超过500元,列入报销注意事项内容)。

④光纤使用费:需提供相关合同。

(五)招待费分外部招待和内部招待。(酒、水果发票若为超市发票单张不能超过1000元,每件酒单张不能超过500元,发票不能出现连号现象。列入报销注意事项内容)。

①外部招待:部门因公需外部招待时,应事先填写“业务招待费申请单”,报经公司主管领导批准后,方可进行,申请单应注明招待时间、地点、对方人员、陪同人员等信息(注意事项:每张发票和凭证郑州不能超过1000元,登封不能超过600元,高档酒店发票不予报销)。

②内部招待:公司机关招待用餐结算单要填写完整,如招待部门、来客单位、用餐时间、申请人、批准领导、来客人数、用餐标准、派餐人意见、核算人、陪客人签字”要清晰完整。内部招待用酒不得超标,各部门使用酒须在明细单上确认签字,明细单上要列明使用酒的品名、数量、单价。

(六)车辆费用:分车辆保险、过路费、车辆维修费、加油等,车辆维修费报销时须附维修清单,清单上若显示的个人车辆的车牌号或个人姓名的则不予报销。

(七)修理费:分门、窗、地面、照明工具、水池等公共财产维修。公共设备及房屋维修,要求修理完毕后,由设备责任人、维修人共同签写维修验收单,报账时作为原始凭证之一入账。公共设施维修由项目管理部验收。

(八) 劳动保护费:要附有发放明细,填写发放时间、物品名称、数量,领取人签字完整。

(九) 会议费:会议费须附会议通知或会议邀请函等相关文件,文件内容包括会议时间、地点、与会人员、会议主题、会议费用等。

(十) 广告及宣传费:须提供与电视台、报社等媒体单位签订的业务合同。

(十一)技术服务费:要提供相关业务合同。

(十二)中介费:要提供相关业务合同。

(十三)厂内绿化费:日常维护费用需附合同。

(十四)会费:要求须有行业协会相关证明文件,各部门要严格按照会费预算标准控制。

(十五)退休职工费用:包括退体人员安家费以及为退休人员发生的其他费用,要求须有总经理签字审批表及退休人员安家费发放明细表。

(十六)项目前期考察费:项目考察前须拟订申请报主管领导批准,报销时,需提交考察报告,考察费用内容及项目须与请示报告一致,不得报销与考察地相互矛盾的费用。

(十七)财产保险、意外伤害保险:要求须附有保险合同及保险人员名单。

第四条 严禁列支项目

不予列支以下费用:纪念品、工艺品、土特产、旅游景点门票,超标酒、超标公务接待,应有个人承担的各种商业保险,个人承担的消费项目如高消费娱乐健身费用、旅游费用,违规发放的补贴。

第五条 报账注意事项

(一)当月发生的费用,次月26日结账之前必须报销(12月发生费用在次年1月6日前报销完毕),否则不予审核列支。(定额车辆费用除外)。

(二)部门共性费用每月报销不得超时间进度,年末11至12月

期间,每月共性费用不得超出正常月份的1.5倍。特性费用实行过程控制,对开展的每项业务活动,报账时要求提供必要的情况说明或其他有关证据。

(三)餐厅工具用具的添置需附事前审批计划(报总经理或食堂管理委员会审批待定)。

(四)大项办公用品要在办公文具店进行购买,不得在大超市购买,若需在小超市购买的金额不能超过500元,列入报销注意事项内容)。

(五)酒、茶叶、水果发票若为超市发票单张不能超过1000元,每件酒单张不能超过500元,发票不能出现连号现象。列入报销注意事项内容)。

(六)外部招待每张发票和凭证郑州不能超过1000元,登封不能超过600元,高档酒店发票不予报销。

第六条 费用报销单的填写及票据开具、粘贴要求

(一)报销单据填写时要力求整洁美观,费用审批单(设置网上流程的要求走网上审批),没有权限的需填写纸质的审批单时,要把相关项目填全,且不能涂改,领导签批后发生附件张数需要改的要加盖审计督察部章。

(二)报销单上的金额要与发票金额一致,清单金额要与发票金额一致,清单金额若多于发票金额的,按发票金额报销,但是清单金额不能多发票金额少。粘单上的票面金额、张数及合计金额要填写,

不能出现涂改现象;

(三)发票上的日期和单位名称填写正确及完整,正确填写如2015年2月6日。

(四)报销单要与发票内容要一致,如发票开的是办公用品,那么填写报销单时只能填写办公费或购办公用品,不能填写“慰问费”、“招待费”等与发票内容及事实不符的项目。

(五)原始票据张数的计算方法:原始票据包含所有附件,(粘单上有几张就算几张)合同若为多页的,要拆开分页算原始票据张数),附件张数是按粘贴单算,一张粘单为一张附件,若纸张较大不粘粘单上,就以一张即为一张附件计算 。

(六)发票更换,报销时若为跨年度及不合规发票需要更换时,要在更换发票处加盖审计督察部印章。

(七)发票粘贴注意事项:

①左侧以装订线为准,粘贴时多张发票的先从右上开始贴,依次上下两行粘贴,下压上,再往左依次粘贴(清单要单独附在一张粘单上,),间距要保持基本相同;如果发票只有一张则以粘单上装订线为准,紧挨3厘米装订线位置粘贴;如增值税发票及比较大的发票每张粘单上只能贴一张,可以不考虑装订线,直接以粘单右边对齐粘贴;

②发票上不再标注顺序号。

③同类别的发票可粘在同一张粘单上,每张粘贴单上发票的粘贴数量为不超过12张,大小和长短不一样的发票要分开粘贴。

④背面有印色功能的发票,要把左边折一个边粘贴,若不折叠时

间久后会自动脱落。

⑤清单粘贴时要单独贴一张,报销时要和相对应的发票放在一起,以方便查看。

母公司费用报销规定

第一条 为了加强集团母公司财务管理,合理控制资金成本,规范公司费用报销行为,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》、《中共中央八项规定、六条禁令》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》及国家有关法律法规和集团公司有关制度,结合母公司的实际情况制定本规定。

第二条 各项业务费用的发生,经办人及有关责任人要保证业务的真实性,发现有虚列费用的行为,将按有关规定予以处理。

第三条 日常费用报销规定

日常业务开展,要严格遵守《中共中央八项规定、六条禁令》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》,不得违反,对各项费用报销规定如下。

(一) 慰问费:主要指为看病号、节日走访员工发生的费用,发票开具内容要详细,要填写明确的物品名称、单价、数量,报销单据上要写明慰问事项和人数、标准(建议300、400、500元),慰问人员明细表作为凭证附件之一。

(二)职工教育经费:包含培训费、图书等,是企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。

①培训费:委托大学院校开展培训,要求提供与大学院校签订的培训合同。企业内部培训要有内部相关文件及参会人员签到表。

②购书:发票要填写书籍具体的名称,与工作无关的书籍不予列

支,若购买书籍较多时,可附开票单位出具的销售清单,并加盖开票单位的发票专用章。

③学历及职称晋升费用:该类费用报销按照集团公司人力资源管理规定执行。

(三)差旅费:按照2009年12月集团公司下发的XX字[2009]72号文《差旅费开支管理规定》对差旅费要求审核控制。住宿费报销的附件要求:凡外出参加会议发生的住宿费报销时须附相关会议通知,会议费用中包含食宿的不得报销餐费及住宿费,须填制差旅费报销单,列明出差事由。

(四)办公费

①固定电话费:负责集中交纳的部门应制作部门电话费分割单,报销审批时作为原始凭证附件之一。

②移动电话费:负责集中购买的部门应提供移动话费花名册,报销审批时作为原始凭证附件之一。

③办公用品:商业发票、定额发票均要填写物品名称、规格型号、数量、单价,开具时未填写的要附购买清单。(大项办公用品要在办公文具店进行购买,不得在大超市购买,若需在小超市购买的金额不能超过500元,列入报销注意事项内容)。

④光纤使用费:需提供相关合同。

(五)招待费分外部招待和内部招待。(酒、水果发票若为超市发票单张不能超过1000元,每件酒单张不能超过500元,发票不能出现连号现象。列入报销注意事项内容)。

①外部招待:部门因公需外部招待时,应事先填写“业务招待费申请单”,报经公司主管领导批准后,方可进行,申请单应注明招待时间、地点、对方人员、陪同人员等信息(注意事项:每张发票和凭证郑州不能超过1000元,登封不能超过600元,高档酒店发票不予报销)。

②内部招待:公司机关招待用餐结算单要填写完整,如招待部门、来客单位、用餐时间、申请人、批准领导、来客人数、用餐标准、派餐人意见、核算人、陪客人签字”要清晰完整。内部招待用酒不得超标,各部门使用酒须在明细单上确认签字,明细单上要列明使用酒的品名、数量、单价。

(六)车辆费用:分车辆保险、过路费、车辆维修费、加油等,车辆维修费报销时须附维修清单,清单上若显示的个人车辆的车牌号或个人姓名的则不予报销。

(七)修理费:分门、窗、地面、照明工具、水池等公共财产维修。公共设备及房屋维修,要求修理完毕后,由设备责任人、维修人共同签写维修验收单,报账时作为原始凭证之一入账。公共设施维修由项目管理部验收。

(八) 劳动保护费:要附有发放明细,填写发放时间、物品名称、数量,领取人签字完整。

(九) 会议费:会议费须附会议通知或会议邀请函等相关文件,文件内容包括会议时间、地点、与会人员、会议主题、会议费用等。

(十) 广告及宣传费:须提供与电视台、报社等媒体单位签订的业务合同。

(十一)技术服务费:要提供相关业务合同。

(十二)中介费:要提供相关业务合同。

(十三)厂内绿化费:日常维护费用需附合同。

(十四)会费:要求须有行业协会相关证明文件,各部门要严格按照会费预算标准控制。

(十五)退休职工费用:包括退体人员安家费以及为退休人员发生的其他费用,要求须有总经理签字审批表及退休人员安家费发放明细表。

(十六)项目前期考察费:项目考察前须拟订申请报主管领导批准,报销时,需提交考察报告,考察费用内容及项目须与请示报告一致,不得报销与考察地相互矛盾的费用。

(十七)财产保险、意外伤害保险:要求须附有保险合同及保险人员名单。

第四条 严禁列支项目

不予列支以下费用:纪念品、工艺品、土特产、旅游景点门票,超标酒、超标公务接待,应有个人承担的各种商业保险,个人承担的消费项目如高消费娱乐健身费用、旅游费用,违规发放的补贴。

第五条 报账注意事项

(一)当月发生的费用,次月26日结账之前必须报销(12月发生费用在次年1月6日前报销完毕),否则不予审核列支。(定额车辆费用除外)。

(二)部门共性费用每月报销不得超时间进度,年末11至12月

期间,每月共性费用不得超出正常月份的1.5倍。特性费用实行过程控制,对开展的每项业务活动,报账时要求提供必要的情况说明或其他有关证据。

(三)餐厅工具用具的添置需附事前审批计划(报总经理或食堂管理委员会审批待定)。

(四)大项办公用品要在办公文具店进行购买,不得在大超市购买,若需在小超市购买的金额不能超过500元,列入报销注意事项内容)。

(五)酒、茶叶、水果发票若为超市发票单张不能超过1000元,每件酒单张不能超过500元,发票不能出现连号现象。列入报销注意事项内容)。

(六)外部招待每张发票和凭证郑州不能超过1000元,登封不能超过600元,高档酒店发票不予报销。

第六条 费用报销单的填写及票据开具、粘贴要求

(一)报销单据填写时要力求整洁美观,费用审批单(设置网上流程的要求走网上审批),没有权限的需填写纸质的审批单时,要把相关项目填全,且不能涂改,领导签批后发生附件张数需要改的要加盖审计督察部章。

(二)报销单上的金额要与发票金额一致,清单金额要与发票金额一致,清单金额若多于发票金额的,按发票金额报销,但是清单金额不能多发票金额少。粘单上的票面金额、张数及合计金额要填写,

不能出现涂改现象;

(三)发票上的日期和单位名称填写正确及完整,正确填写如2015年2月6日。

(四)报销单要与发票内容要一致,如发票开的是办公用品,那么填写报销单时只能填写办公费或购办公用品,不能填写“慰问费”、“招待费”等与发票内容及事实不符的项目。

(五)原始票据张数的计算方法:原始票据包含所有附件,(粘单上有几张就算几张)合同若为多页的,要拆开分页算原始票据张数),附件张数是按粘贴单算,一张粘单为一张附件,若纸张较大不粘粘单上,就以一张即为一张附件计算 。

(六)发票更换,报销时若为跨年度及不合规发票需要更换时,要在更换发票处加盖审计督察部印章。

(七)发票粘贴注意事项:

①左侧以装订线为准,粘贴时多张发票的先从右上开始贴,依次上下两行粘贴,下压上,再往左依次粘贴(清单要单独附在一张粘单上,),间距要保持基本相同;如果发票只有一张则以粘单上装订线为准,紧挨3厘米装订线位置粘贴;如增值税发票及比较大的发票每张粘单上只能贴一张,可以不考虑装订线,直接以粘单右边对齐粘贴;

②发票上不再标注顺序号。

③同类别的发票可粘在同一张粘单上,每张粘贴单上发票的粘贴数量为不超过12张,大小和长短不一样的发票要分开粘贴。

④背面有印色功能的发票,要把左边折一个边粘贴,若不折叠时

间久后会自动脱落。

⑤清单粘贴时要单独贴一张,报销时要和相对应的发票放在一起,以方便查看。


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