成都第七建筑集团有限公司审计部2011年度审计计划
为了做好2011年度内部审计工作,更好地发挥内部审计在公司经营管理活动中的作用,根据《内部审计具体准则第一号——审计计划》规定,制定本计划。
一、年度审计目标
2011年度内部审计工作将以科学发展观为指导,认真贯彻2011年度公司经营管理方 针,在公司董事会及其审计委员会的领导下,突出审计重点,积极探索经营审计和管理审计,进一步完善内部控制评审,积极稳妥的开展部门和分公司经理的经济责任审计,继续改进财务报表审计,以促进健全内部控制、强化公司治理、实现价值增值。
二、具体审计项目
(一) 财务报表审计
永丰加油站、七建起重设备安装工程有限责任公司、七建起重设备安装工程有限责任公司、建筑有限公司、泰和宾馆、七建总公司2011年度财务报表审计,由审计一室负责实施、2011年度财务报表审计要与单位经营、管理绩效审计和负责人任期经济责任审计相结合。
(二) 经济责任审计
永丰加油站站长李咏、七建起重设备安装工程有限责任公司总经理朱军、七建起重设备安装工程有限责任公司总经理董卿、建筑有限公司总经理毕福健、泰和宾馆经理何炅七建董事长谢娜任期经济责任审计,分别由审计一室和审计三室共同负责实施。经济责任审计要在核实被审计负责人任职期间资产、负债和损益的基础上,分清被审计负责人对所在单位存在的问题应负的主管责任和直接责任,为公司选拔优秀经理人员提供科学依据。审计三室负责编制经济责任综合审计报告,并于2011年12月31日前上报董事会。
(三) 经营和管理审计
永丰加油站2011年度经营情况审计、七建起重设备安装工程有限责任公司运营情况审计、七建起重设备安装工程有限责任公司运营情况审计,由审计二室负责实施。建筑有限公司、泰和宾馆、七建总公司2011年度报告由审计一室负责实施。
(四) 内部控制评审
永丰加油站、七建起重设备安装工程有限责任公司内部控制评审由审计一室负责实施。七建起重设备安装工程有限责任公司、建筑有限公司、泰和宾馆、七建总公司内部控制评审,由审计二室和审计三室共同协助完成。内部控制评审的重点是控制执行是否有效。
(五) 建设项目审计
汉旺中学竣工决算、都江堰水利设施、东汽中学预算执行审计,由审计三室负责实施。
(六) 专项审计调查
总公司应收账款收回情况的专项审计调查由审计二室负责实施、
三、后续审计
考虑项目审计报告送达后,各公司、部门整改和纠正期限的不同,拟安排对建筑劳务公司进行后续审计,由审计一室负责实施。其余公司待整改和纠正情况反馈后,与被审计单位沟同协商后续审计时间。
四、工作要求
(一) 各业务室要认真落实年度审计计划,如无特殊情况,已安排的审计项目不予调
整。
(二) 各业务室要努力客服审计任务重和审计人员少的矛盾,严格按照内部审计准则
的规定,认真做好审前调查,编制切实可行的项目审计计划和审计方案,按时
完成年度审计任务。
(三) 本计划在执行过程中,如有什么问题,请及时告知办公室,以便及时妥善处理,
必要时可调整本计划。
附件:2011年度审计项目计划安排表。
成都第七建筑集团有限公司审计部2011年度审计计划
为了做好2011年度内部审计工作,更好地发挥内部审计在公司经营管理活动中的作用,根据《内部审计具体准则第一号——审计计划》规定,制定本计划。
一、年度审计目标
2011年度内部审计工作将以科学发展观为指导,认真贯彻2011年度公司经营管理方 针,在公司董事会及其审计委员会的领导下,突出审计重点,积极探索经营审计和管理审计,进一步完善内部控制评审,积极稳妥的开展部门和分公司经理的经济责任审计,继续改进财务报表审计,以促进健全内部控制、强化公司治理、实现价值增值。
二、具体审计项目
(一) 财务报表审计
永丰加油站、七建起重设备安装工程有限责任公司、七建起重设备安装工程有限责任公司、建筑有限公司、泰和宾馆、七建总公司2011年度财务报表审计,由审计一室负责实施、2011年度财务报表审计要与单位经营、管理绩效审计和负责人任期经济责任审计相结合。
(二) 经济责任审计
永丰加油站站长李咏、七建起重设备安装工程有限责任公司总经理朱军、七建起重设备安装工程有限责任公司总经理董卿、建筑有限公司总经理毕福健、泰和宾馆经理何炅七建董事长谢娜任期经济责任审计,分别由审计一室和审计三室共同负责实施。经济责任审计要在核实被审计负责人任职期间资产、负债和损益的基础上,分清被审计负责人对所在单位存在的问题应负的主管责任和直接责任,为公司选拔优秀经理人员提供科学依据。审计三室负责编制经济责任综合审计报告,并于2011年12月31日前上报董事会。
(三) 经营和管理审计
永丰加油站2011年度经营情况审计、七建起重设备安装工程有限责任公司运营情况审计、七建起重设备安装工程有限责任公司运营情况审计,由审计二室负责实施。建筑有限公司、泰和宾馆、七建总公司2011年度报告由审计一室负责实施。
(四) 内部控制评审
永丰加油站、七建起重设备安装工程有限责任公司内部控制评审由审计一室负责实施。七建起重设备安装工程有限责任公司、建筑有限公司、泰和宾馆、七建总公司内部控制评审,由审计二室和审计三室共同协助完成。内部控制评审的重点是控制执行是否有效。
(五) 建设项目审计
汉旺中学竣工决算、都江堰水利设施、东汽中学预算执行审计,由审计三室负责实施。
(六) 专项审计调查
总公司应收账款收回情况的专项审计调查由审计二室负责实施、
三、后续审计
考虑项目审计报告送达后,各公司、部门整改和纠正期限的不同,拟安排对建筑劳务公司进行后续审计,由审计一室负责实施。其余公司待整改和纠正情况反馈后,与被审计单位沟同协商后续审计时间。
四、工作要求
(一) 各业务室要认真落实年度审计计划,如无特殊情况,已安排的审计项目不予调
整。
(二) 各业务室要努力客服审计任务重和审计人员少的矛盾,严格按照内部审计准则
的规定,认真做好审前调查,编制切实可行的项目审计计划和审计方案,按时
完成年度审计任务。
(三) 本计划在执行过程中,如有什么问题,请及时告知办公室,以便及时妥善处理,
必要时可调整本计划。
附件:2011年度审计项目计划安排表。