某有限公司2012年三"体系"内部审核实施计划

X16号

关于印发XX公司

XX年“三体系”内部审核实施计划的

通 知

各单位:

《XX年质量、环境、职业健康安全管理体系审核实施计划》已经公司管理者代表批准,将在X月x日开始实施,望各单位接到通知后做好准备,配合公司内审组做好此次内审工作。 附件:1、《内审组成员名单》

2、《审核活动日程表》

二OOX年五月八日

主题词:三体系 内审 计划 通知

抄送:公司领导xx

XX有限公司 2009年5月8日印发

XX有限公司

xx“三体系”内部审核实施计划

根据“三体系”整合认证工作计划安排,5月19日—22日将对公司X年度的质量、环境、职业健康安全三体系进行内部审核,现将具体实施要求安排如下:

一、审核目的

验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在2008年认证后继续保持了有效运行,是否符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系标准、 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的要求,对去年认证审核提出的问题是否进行了纠正或采取了纠正措施,并得到落实。

二、审核依据

1、GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准;

2、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准;

3、GB/T28001-2001标准;

4、SMMC.S.00-2009《质量、环境、职业健康安全管理手册》;

3、SMMC.X.00-2009《质量、环境、职业健康安全管理体系

程序文件》;

5、SMMC.Y.00-2009《质量、环境、职业健康安全管理体系

作业文件》;

6、国家和行业有关法律、法规。

三、审核范围

公司质量、环境、职业健康安全管理手册覆盖的所有部门,XX产品的设计开发、制造、安装和服务过程及相关管理活动,重点是三体系活动各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

四、审核组

内审由管理者代表XX主持,委派企业发展部xx任审核组组长,xx同志任审核组副组长。

内审组成员经xx公司培训、考核并取证,由公司授权对“三体系”运行进行内部审核,内审组成员名单见附件1。

五、审核活动日程

首 次 会 议:5月19日 8:30~9:00

参 加 人 员:管理层、有关部门的代表、审核组成员 审核总结会议:5月22日 14:00~14:30

参 加 人 员:审核组成员

末 次 会 议:5月22日 16:00~16:30

参 加 人 员:管理层、有关部门的代表、审核组成员 审核活动日程见附件2。

附件1:

内 审 组 成 员 名 单

附件2:

审核活动日程表

说明:“主审内容”中所列的条款系公司《管理手册》中的条款。

X16号

关于印发XX公司

XX年“三体系”内部审核实施计划的

通 知

各单位:

《XX年质量、环境、职业健康安全管理体系审核实施计划》已经公司管理者代表批准,将在X月x日开始实施,望各单位接到通知后做好准备,配合公司内审组做好此次内审工作。 附件:1、《内审组成员名单》

2、《审核活动日程表》

二OOX年五月八日

主题词:三体系 内审 计划 通知

抄送:公司领导xx

XX有限公司 2009年5月8日印发

XX有限公司

xx“三体系”内部审核实施计划

根据“三体系”整合认证工作计划安排,5月19日—22日将对公司X年度的质量、环境、职业健康安全三体系进行内部审核,现将具体实施要求安排如下:

一、审核目的

验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在2008年认证后继续保持了有效运行,是否符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系标准、 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的要求,对去年认证审核提出的问题是否进行了纠正或采取了纠正措施,并得到落实。

二、审核依据

1、GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准;

2、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准;

3、GB/T28001-2001标准;

4、SMMC.S.00-2009《质量、环境、职业健康安全管理手册》;

3、SMMC.X.00-2009《质量、环境、职业健康安全管理体系

程序文件》;

5、SMMC.Y.00-2009《质量、环境、职业健康安全管理体系

作业文件》;

6、国家和行业有关法律、法规。

三、审核范围

公司质量、环境、职业健康安全管理手册覆盖的所有部门,XX产品的设计开发、制造、安装和服务过程及相关管理活动,重点是三体系活动各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

四、审核组

内审由管理者代表XX主持,委派企业发展部xx任审核组组长,xx同志任审核组副组长。

内审组成员经xx公司培训、考核并取证,由公司授权对“三体系”运行进行内部审核,内审组成员名单见附件1。

五、审核活动日程

首 次 会 议:5月19日 8:30~9:00

参 加 人 员:管理层、有关部门的代表、审核组成员 审核总结会议:5月22日 14:00~14:30

参 加 人 员:审核组成员

末 次 会 议:5月22日 16:00~16:30

参 加 人 员:管理层、有关部门的代表、审核组成员 审核活动日程见附件2。

附件1:

内 审 组 成 员 名 单

附件2:

审核活动日程表

说明:“主审内容”中所列的条款系公司《管理手册》中的条款。


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