经济责任审计评议意见整改意见模板

XX市人民政府政府国有资产监督管理委员会 关于XXXX公司法定代表人XX同志任期经济责任审计

的评议意见书

XXXX公司:

你司所属企业XXXX公司法定代表人、总经理XX同志20--年-月-日至20--年--月--日任职期间(以下简称“审计期间”)的经营业绩及任期经济责任履行情况业经XX会计师事务所(以下简称“XX所”)审计。现根据XX中兴所出具的《关于XXXX公司法代表人XX同志任期经济责任的审计报告》(会审字第XX号),审计评议意见及发现问题的整改意见如下:

一、审计期间的经营业绩

(一)审计期初、期末合并资产负债所有者权益情况

(二)审计年度企业合并经营成果

金额单位:万元

(三)审计年度上级出资企业下达考核指标完成情况

金额单位:万元

20--年度、20--年度企业均超额完成预算;20--年度未完成预算指标,主要是由于国际大宗商品价格大幅下挫,导致产品价格出现了收入成本倒挂,进口价格高于国内价格,

且国内替代品的冲击,致使进口业务规模急剧萎缩,在此情况下,XX公司积极采取加大业务转型调整的有效措施,培育企业新的经济增长点。

(四)审计年度其他经济指标完成情况

(五)审计年度工资水平情况

金额单位:万元

二、综合评价

根据审计报告和有关资料,在审计报告期内XX同志认

真履职,带领公司通过内部业务整合,产品结构调整,组织机构调整等方式优化资源配置,公司综合实力进一步增强,并连续三年获市级文明单位荣誉称号。

在审计报告期内,XXXX公司的财务状况和经营成果基本真实,企业财务收支管理和核算基本合法,内部控制制度和内部管理制度基本健全。审计报告期内,公司规模进一步扩大,净资产有较大的增长,由20--年的xx万元增加到20--年的xx万元;20--年至20--年国有资产保值增值率分别为

xx%、xx%、xx%,实现了国有资产的保值增值目标;审计报告期内均实现了盈利,20--年至20--年累计完成营业收入xx亿元,累计实现净利润xx万元。但公司仍存在部分会计核算不规范、内部管理不规范等问题。

从审计涉及的财务收支资料看,未发现XX同志个人在财务方面有违反廉洁自律规定的问题。

三、审计中发现的问题和整改意见 1.部分内部管理不规范。…

2. 大股东占用资金未按规定收取资金占用费。…

请你司督促xx公司对以上审计发现的问题,以及专项审计报告提及的其他问题进行相应的处理和完善,并将整改情况于20--年6月30日前报送。

附1:《关于XX同志任期经济责任的审计报告》

XX市审计委员会 20--年--月--日

XX市人民政府政府国有资产监督管理委员会 关于XXXX公司法定代表人XX同志任期经济责任审计

的评议意见书

XXXX公司:

你司所属企业XXXX公司法定代表人、总经理XX同志20--年-月-日至20--年--月--日任职期间(以下简称“审计期间”)的经营业绩及任期经济责任履行情况业经XX会计师事务所(以下简称“XX所”)审计。现根据XX中兴所出具的《关于XXXX公司法代表人XX同志任期经济责任的审计报告》(会审字第XX号),审计评议意见及发现问题的整改意见如下:

一、审计期间的经营业绩

(一)审计期初、期末合并资产负债所有者权益情况

(二)审计年度企业合并经营成果

金额单位:万元

(三)审计年度上级出资企业下达考核指标完成情况

金额单位:万元

20--年度、20--年度企业均超额完成预算;20--年度未完成预算指标,主要是由于国际大宗商品价格大幅下挫,导致产品价格出现了收入成本倒挂,进口价格高于国内价格,

且国内替代品的冲击,致使进口业务规模急剧萎缩,在此情况下,XX公司积极采取加大业务转型调整的有效措施,培育企业新的经济增长点。

(四)审计年度其他经济指标完成情况

(五)审计年度工资水平情况

金额单位:万元

二、综合评价

根据审计报告和有关资料,在审计报告期内XX同志认

真履职,带领公司通过内部业务整合,产品结构调整,组织机构调整等方式优化资源配置,公司综合实力进一步增强,并连续三年获市级文明单位荣誉称号。

在审计报告期内,XXXX公司的财务状况和经营成果基本真实,企业财务收支管理和核算基本合法,内部控制制度和内部管理制度基本健全。审计报告期内,公司规模进一步扩大,净资产有较大的增长,由20--年的xx万元增加到20--年的xx万元;20--年至20--年国有资产保值增值率分别为

xx%、xx%、xx%,实现了国有资产的保值增值目标;审计报告期内均实现了盈利,20--年至20--年累计完成营业收入xx亿元,累计实现净利润xx万元。但公司仍存在部分会计核算不规范、内部管理不规范等问题。

从审计涉及的财务收支资料看,未发现XX同志个人在财务方面有违反廉洁自律规定的问题。

三、审计中发现的问题和整改意见 1.部分内部管理不规范。…

2. 大股东占用资金未按规定收取资金占用费。…

请你司督促xx公司对以上审计发现的问题,以及专项审计报告提及的其他问题进行相应的处理和完善,并将整改情况于20--年6月30日前报送。

附1:《关于XX同志任期经济责任的审计报告》

XX市审计委员会 20--年--月--日


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