审计工作流程

审计工作流程

1、接受审计局下达任务

2、发出审计通知及资料清单

↓ 3、接收、收集资料查对资料齐全与否、须补充的资料按(工程项目

审计所需资料)资料清单交接单进行登记备案

4、查阅资料,了解基本情况确定审计工作内容、对象及重点,形成

初步意见,制订审计工作计划方案

5、审核资料发现问题,编排计划做现场勘察表(列工作计划及时间

安排、提交负责人)

6、实地查勘现场,做现场勘查记录(对现场认真详细勘察及测量)

7、形成审计初步意见交叉复核:针对疑问核查工程量、核查定额的套用、取费标准(收集汇总审计证据并编制审计工作底稿,审计证据

应有证据提供者签名或盖章)

8、核对工程量召开定案会调研工程详情及材料价格、据实情调整造

价并如实记录

9、汇报领导根据领导意见及审计要求(形成最终审计意见)

10、财务审计

(前期:招标代理费、设计费、监理费、图纸审图费等支付情况)

(后期:工程款支付情况)

11、出具审计征求意见报告

12、再回访(后续审计)

对有争议、需要继续解决的问题,再次书面提交,由被审计单位组织

召开四方会议解决,签字盖章确认

13、办理定案编写审计报告书

14、出具审计报告、整理装订结算书及资料

15、征询客户反馈意见、

报告发放,结算资料返还(提前复印需要留档的结算资料)

16、资料归档及单位内部办理资料移交存档证明

审计工作流程

1、接受审计局下达任务

2、发出审计通知及资料清单

↓ 3、接收、收集资料查对资料齐全与否、须补充的资料按(工程项目

审计所需资料)资料清单交接单进行登记备案

4、查阅资料,了解基本情况确定审计工作内容、对象及重点,形成

初步意见,制订审计工作计划方案

5、审核资料发现问题,编排计划做现场勘察表(列工作计划及时间

安排、提交负责人)

6、实地查勘现场,做现场勘查记录(对现场认真详细勘察及测量)

7、形成审计初步意见交叉复核:针对疑问核查工程量、核查定额的套用、取费标准(收集汇总审计证据并编制审计工作底稿,审计证据

应有证据提供者签名或盖章)

8、核对工程量召开定案会调研工程详情及材料价格、据实情调整造

价并如实记录

9、汇报领导根据领导意见及审计要求(形成最终审计意见)

10、财务审计

(前期:招标代理费、设计费、监理费、图纸审图费等支付情况)

(后期:工程款支付情况)

11、出具审计征求意见报告

12、再回访(后续审计)

对有争议、需要继续解决的问题,再次书面提交,由被审计单位组织

召开四方会议解决,签字盖章确认

13、办理定案编写审计报告书

14、出具审计报告、整理装订结算书及资料

15、征询客户反馈意见、

报告发放,结算资料返还(提前复印需要留档的结算资料)

16、资料归档及单位内部办理资料移交存档证明


相关内容

  • 审计准则解读
  • 新<审计准则>解读 2010年9月1日,审计署8号令公布了修订后的<中华人 民共和国国家审计准则>(以下简称<审计准则>),自2011年1月1日起施行.新国家审计准则进一步细化了审计流程.统一了审计标准.规范了审计行为. 一.<审计准则>概说 < ...

  • 农村集体经济组织审计讲义
  • 农村集体经济组织审计 目录 1. 农业部经管司--农村集体经济组织审计(培训教材) 2. 严格审计程序 搞好农村经济审计(恩施州审计培训教材) 3. 村级财务审计要重"六据"--村委会任期审计培训班讲稿 4. 农村财务审计工作程序要点 农业部经管司--农村集体经济组织审计(培训教 ...

  • 北京市总工会经费审查委员会
  • 目  录 第一章  总  则 第二章  工会审计程序 第三章  年度审计工作计划 第四章  审计组的构成 第五章  审计资料承诺 第六章  审计实施 第七章  审计报告撰写 第八章  审计意见书 第九章  审计警示 第十章  审计结果通报及报告 第十一章  审计回访 附  录  公文处理规定及文书参 ...

  • 新审计准则20110901
  • 中华人民共和国审计署令 第8号 <中华人民共和国国家审计准则>已经审计署审计长会议通过,现予公布,自2011年1月1日起施行. 审 计 长 刘家义 二○一○年九月一日 中华人民共和国国家审计准则 目 录 第一章 总 则 第二章 审计机关和审计人员 第三章 审计计划 第四章 审计实施 第一 ...

  • 我看"审计全覆盖"
  • 2015年12月28日,"首席审计官"网站登出"刘家义答问:审计问题整改工作如何制度化.长效化?"的报道,反映12月26日下午,十二届全国人大常委会第十八次会议举行联组会议,审计署审计长刘家义就国务院关于2014年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情 ...

  • 深圳市十二五规划
  • 关于印发深圳市"十二五"审计工作发展规划的通知 各区人民政府,市政府直属各单位,市审计系统各单位: <深圳市"十二五"审计工作发展规划>已经市政府同意,现予发布实施.请结合工作实际,做好实施工作. 二○一一年十一月二十九日 深圳市"十二五 ...

  • 银行内部审计工作制度
  • XXXXXX 银行内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强XXXXXX 银行(以下简称本行)的内部监督, 提高审计质量, 促进各部门合规.稳健.高效经营, 根据<审计法>. <商业银行法>.<银行业监督管理法>以及本行有关规章制度, 制定 本规定. 第二条 ...

  • 审计项目跟踪督导管理办法
  • 审计项目跟踪督导管理办法 第一条 为了加强对审计项目的管理,明确审计组成员职责,提高审计工作质量和效率,防范审计风险和落实工作责任,根据<中华人民共和国审计法>.<中华人民共和国审计法实施条例>.<中华人民共和国国家审计准则>和其他有关法律法规,制定本办法. 第二 ...

  • 内部审计具体准则(2014年1月1日施行)
  • 第2101号内部审计具体准则--审计计划 第一章 总 则 第一条 为了规范审计计划的编制与执行,保证有计划.有重点地开展审计业务,提高审计质量和效率,根据<内部审计基本准则>,制定本准则. 第二条 本准则所称审计计划,是指内部审计机构和内部审计人员为完成审计业务,达到预期的审计目的,对审 ...

  • 财务管理之审计工作底稿规范要求.doc
  • 审计工作底稿规范要求 第一章总则 第一条为规范中兴财会计师事务所有限责任公司(以下 简称"本公司")审计工作底稿的编制.复核.使用及,根据<中国注册会计师独立审计具体准则第6号--审计工作底稿>及其他有关具体审计准则的规定和本公司的有关规章制度,制定本规范要求. 第二 ...