建设部两年质量治理检查全部内容

受检工程基本情况表

工程所在省(市、县) :

工程名称 工程地点 施工许可证号 建设规模 ㎡(或 市场各方主体情况 单 位 建设单位 单位名称 单位资质 项目负责人 项目负责人资格 开工日期 万元 )

施工总承包 单位

专业承包单位

分包单位

监理单位 备注:

检查人员:

检查日期:

各方主体项目现场须提供材料清单

类别 序 号 1 2 3 建设单位 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 总包单位 15 16 17 18 19 20 21 22 分包单位 23 24 25 监理单位 26 27 28 招标公告(复印文件) 招标文件 投标文件 中标通知书 施工总承包合同 专业承包合同 施工许可证 建设工程款支付凭证 资质证书、安全生产许可证(复印件) 项目部主要管理人员花名册 项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书 技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书 质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书 安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书 材料设备采购合同 材料设备租赁合同 专业分包工程款支付凭证 劳务分包款支付凭证 材料设备采购台帐、支付凭证 材料设备租赁台帐、支付凭证 自有机构设备、周转材料证明 专业分包合同及备案证、资质证书 劳务分包合同及备案证、资质证书 现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、相关证书 监理合同及备案证、资质证书 监理月报、监理例会会议纪要 工程材料/构配件/设备报审表 分包单位资质和人员资格报审材料 材料名称 检查情况

注:1、上述材料除注明复印件外,均需提供原件。 2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行) 》 有关情形予以认定违法行为。

建设单位检查表

序 号 检查内容 检查结果 检查情况描述

1

达到规模标准的, 依法进行招 标; 应公开招标的, 采取公开 招标方式招标; 可以依法不招 标的,履行相关核准手续

符合□ 不符合□

2

未设置不合理的招投标条件, 符合□ 不符合□ 未排斥或限制潜在投标人

3

未将一个单位工程的施工分 解成若干部分发包给不同的 施工总承包或专业承包单位 不存在将工程发包给不具有 相应资质或安全生产许可证 的企业 未将已签订的施工合同范围 内的分部、 分项工程或者单位 工程另行发包 不存在以各种形式要求承包 单位选择其指定的分包单位 开工前依法取得建筑工程施 工许可证 工程款支付凭证上载明的单 位与施工合同中的单位一致 按照合同约定支付工程款 其他问题

符合□ 不符合□

4

符合□ 不符合□

5

符合□ 不符合□

6

符合□ 不符合□

7

符合□ 不符合

8

符合□ 不符合□

9 10

符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□

注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并可按《认定查处管理办 法》等规定处理。 检查人员: 项目负责人: 检查日期: 年 月 日

监理单位检查表

检查项目 项目 管理 机构 序 号 1 2 3 4 5 6 人 员 情 况 7 专业 监理 工程 师 8 9 10 11 12 13 14 其它问题 总体结论 1 2 是否下发执法建议书: 检查内容 在施工现场设立监理管理机构 检查结果 符合 □ 不符合□ 检查情况描述

监理单位依据合同约定派驻项目总 符合 □ 监、 专监、 监理人员等相应管理人员 不符合□ 项目总监与监理单位订立劳动合 符合 □ 同 不符合□ 项目总监社会保险在监理单位缴 纳 项目总监工资由监理单位支付 项目总监按合同约定到岗履职 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□

项目 总监

专业监理工程 师 的劳动合同与监 符合 □ 理单位签订 不符合□ 专业监理工程 师 的社会保险在监 符合 □ 理单位缴纳 不符合□ 专业监理工程 师 的工资由监理单 符合 □ 位支付 不符合□ 专业监理工程 师按合同约定到岗 符合 □ 履职 不符合□ 监理员的劳动合同与监理单位签 订 监理员的社会保险在监理单位缴 纳 监理员的工资由监理单位支付 监理人员按合同约定到岗履职 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□

监理 员

注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确;2、上述管理人员履职、 监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、监理日志、监理登记备案证等)核对;3、项 目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际管理人员是否具有相应的资格或岗 位证书,是否系合同约定单位人员;4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。 检查人员: 项目总监: 检查日期: 年

施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表

检查项目 项目 管理 机构 序 号 1 2 3 项目 经理 4 5 6 7 技术 负责 人 人 员 情 况 8 9 10 11 质量 负责 人 12 13 14 15 安全 负责 人 16 17 18 19 分包 单位 负责 人 20 21 22 专业 分包 合同 23 24 检查内容 在施工现场设立项目管理机构 施工单位依据合同约定派驻项目 经理、技术负责人、质量负责人、 安全负责人等相应管理人员 项目经理与施工单位订立劳动 合同 项目经理社会保险在施工总承 包单位缴纳 项目经理工资由施工总承包单 位支付 项目经理按合同约定到岗履职 技术负责人的劳动合同与施工 总承包单位签订 技术负责人的社会保险在施工 总承包单位缴纳 技术负责人工资

由施工总承包 单位支付 技术负责人按合同约定到岗履 职 质量管理负责人的劳动合同与 施工总承包单位签订 质量管理负责人的社会保险在 施工总承包单位缴纳 质量管理负责人的工资由施工 总承包单位支付 质量管理负责人按合同约定到 岗履职 安全管理负责人的劳动合同与 施工总承包单位签订 安全管理负责人的社会保险在 施工总承包单位缴纳 安全管理负责人的工资由施工 总承包单位支付 安全管理负责人按合同约定到 岗履职 分包单位现场负责人的劳动合 同与分包单位签订 分包单位现场负责人的社会保 险在分包单位缴纳 分包单位现场负责人的工资由 分包单位支付 分包单位现场负责人按合同约 定到岗履职 专业分包工程(土方、支护、桩 基、防水等)由中标单位发包, 分包单位是否具有相应的资质 及安全生产许可证书 总承包单位不存在将房屋建筑 工程的主体结构分包 (钢结构除 检查结果 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 检查情况描述

25 劳务 分包 合同 26 27 材料 设备 全同 合 同 及 有 关 证 明 材 料 专业 分包 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 2 1 总体结论 2 3

劳务 分包

材料 设备 采购

材料 设备 租赁 自有 其它问题

外) 专业分包单位不存在再分包 (劳 务作业除外) 劳务分包作业由中标单位发包, 劳务单位具有相应的资质及安 全生产许可证书 劳务分包单位不存在将其承包 的劳务再分包 材料、 设备采购合同由中标单位 签订 材料、 设备租赁合同由中标单位 签订 专业分包工程款支付凭证上载明 的付款单位与发包单位一致 专业分包工程款支付凭证载明 的累计支付金额与分包合同约 定内容相匹配 劳务分包工程款支付凭证上载明 的付款单位与发包单位一致 劳务分包单位不存在计取主要 建筑材料款、 周转材料款或大中 型施工机械设备费用 材料、 设备采购款项支付凭证上 载明的付款单位与施工单位一 致 材料、 设备采购款项支付凭证上 载明的累计支付金额与项目实 际及合同约定内容相匹配 材料、 设备租赁款项支付凭证上 载明的付款单位与施工单位一 致 材料、设备租赁款项支付凭证上 载明的累计支付金额与项目实际 及合同约

定内容相匹配 施工单位自有机械设备、 周转材 料的,具有相应证明材料

符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□

总包单位: 分包单位: 是否下发执法建议书:

注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并按《认定查处管理办法》 等规定处理; 2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、分 包单位进场资质报审等)核对; 3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗 位证书,是否系中标单位人员。 4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。 检查人员: 项目负责人: 检查

建设工程施工质量检查表(一)

受检工程基本情况表

工程所在省(市、县): 单位工程名称 工程地点 施工许可证号 建筑面积 结构类型 平方米 开工日期 建筑层数 形象进度 质量责任主体和有关机构 单 位 单位名称 单位资质 项目负责 人姓名 项目负责 人执业资 格

建设单位

勘察单位

设计单位

施工单位

监理单位

施工图审查机构

质量检测机构

注 检查日期:

检查组成员签字: 建设工程施工质量检查表(二)

工程建设强制性标准执行情况检查表

检查项目 一、工程资料 1 2 3 (一)原材料、 成品、半成品、 构配件 4 5 6 7 8 9 10 (二)施工试验 报告 11 12 13 14 15 水泥及外加剂、掺合料 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 预拌混凝土、砂浆 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材 料 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 防水材料 地基强度或承载力检验报告、工程桩 承载力及桩身完整性检验报告 混凝土试块抗压强度试验报告及统 计评定 砂浆试块抗压强度试验报告及统计 评定 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 钢筋焊接、机械连接试验报告 钢结构连接(焊接)质量检测报告 回填土检验报告 沉降观测记录 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋 及连接接头、砖、砌块、防水材料、 钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等 进场验收记录及见证取样和送检记 录 桩基试桩、成桩记录 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温 控记录、大体积混凝土施工温控记录 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录 预制构件、钢构件吊装记录 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲 度、钢网架挠度检验记录 检查内容

评 符合 价 不符合 备注

16

17 (三)施工记录 18 19 20 21

22 23 24 25 (四)质量验收 记录 26 27 28 二、工程实体 29

填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报 告 结构实体检验记录 地基验槽记录 桩位偏差、桩顶标高验收记录 隐蔽工程验收记录 检验批、分项、分部(子分部)验收 记录 工程质量问题处理及验收记录

钢筋品种、级别、规格和数量:对照 施工图检查 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或 规格变更是否办理设计变更文件 钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量 是否满足要求 钢筋连接:检查连接方式和连接质量 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度: 检查作业面上的受力钢筋间距、固定 措施,节点部位的箍筋间距,混凝土 保护层厚度 混凝土试块留置:检查混凝土试块留 置数量、养护环境、标识等 混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查 混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺 寸偏差 砌筑砂浆强度和试块留置 砌块质量 墙体转角处、交接处及临时间断处砌 筑方式 灰缝厚度及砂浆饱满度 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震 构造措施情况 钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测 直径 钢筋位置、数量、保护层厚度:使用 钢筋扫描仪现场抽测

30

(五)钢筋工程

31 32

33

34 (六)混凝土 工程

35

36 37 38 39 40

(七)砌体工程

41 (八)实体质量 抽测 42

43

混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪 现场抽测 楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现 场抽测 预制承重构件安装 钢结构安装 施工荷载控制:观察检查楼层及堆载 情况

44 45 46 (九)其他 47

结果统计 检查组成员签字:

符合

项 检查日期:

不符合

建设工程施工质量检查表(三)

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

序号 检 查 项 目 检 查 内 容 评 价 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

1

施工前办理质量监督手续情况

检查监督注册登记表

2 建 设 单 位 5 3

施工前办理施工图设计文件审查情况

检查施工图设计文件审查资料

施工前办理施工许可(开工报告)情况

检查施工许可证(开工报告)

4

按规定委托监理情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更 工作情况 原设计有重大修改、变动的,施工图 设计文件重新报审情况 单位资质情况

检查监理合同 按规定组织 未按规定组织 按要求重新报审 未重新报审 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 项目经理资格符合相应要求,且按规 定到岗履责 项目经理资格不符合要求,不按规定 到岗履责 项目部关键岗位人员配备齐全,资

格 符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格 不符合要求,或不按规定到岗履责 按规定审批 未按规定审批 按规定交底 未按规定进行交底 按规定配置 未按规定配置

6

7

8

项目负责人资格和履责情况

工 9 单 10 位 11 施工组织设计或施工方案审批及执行 情况 施工技术交底情况 施工现场施工操作技术规程及国家有 关规范、标准、图集的配置情况 项目部人员配备及到位情况

□符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

12

13

工程技术标准及审查合格的施工图设 计文件的实施情况

按照工程技术标准及审查合格的施工 图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施 工图设计文件实施 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 总监理工程师资格符合相应要求,且 按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求,不按 规定到岗履责 项目监理部关键岗位人员配备齐全, 资格符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格 不符合要求,或不按规定到岗履责 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定进行核查 未按规定进行核查 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 按规定进行验收 未按规定进行验收 质量问题通知单签发手续齐全,质量 问题整改结果的复查及时,资料齐全 未按规定签发质量问题通知单,质量 问题整改结果不复查

□符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

14

质量问题和质量事故处理情况

15

单位资质情况

16

总监理工程师资格及履责情况

□符合 □不符合

□符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

17

项目监理部人员配备及到位情况

18

监理规划、监理实施细则的编制、审 批情况 对施工组织设计、专项施工方案的审 查情况 对材料、构配件、设备投入使用或安 装前进行审查情况 对分包单位的资质进行核查情况

19 理 20 单 21

22

见证取样制度的执行情况

23

组织和审查工程变更情况 对重点部位、关键工序实施旁站监理 情况 隐蔽工程、检验批、分项、分部(子 分部)工程质量验收情况

24

25

26

质量问题通知单签发及质量问题整改 结果的复查情况

27

监理工程师是否按照工程监理规

范的 要求,采取旁站、巡视和平行检验等 形式,对建设工程实施监理

按照工程监理规范的要求实施监理 未按照工程监理规范的要求实施监理

□符合 □不符合

工 程 质 量 检 测 机 构

28

是否超出资质范围从事检测活动

在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务

□符合 □不符合

29

检测报告内容及结论

检测报告完整规范,结论明确 检测报告检测项目不全,关键信息不 完整,检测结论错误或不明确

□符合 □不符合

建设单位 结 果 统 计 施工单位 监理单位 工程质量检测机构 合计 检查组成员签字:

符合 符合 符合 符合 符合

项 项 项 项 项 检查日期:

不符合 不符合 不符合 不符合 不符合

项 项 项 项 项

建设单位检查表

序 号 检查内容 检查结果 检查情况描述

1

达到规模标准的, 依法进行招 标; 应公开招标的, 采取公开 招标方式招标; 可以依法不招 标的,履行相关核准手续

符合□ 不符合□

2

未设置不合理的招投标条件, 符合□ 不符合□ 未排斥或限制潜在投标人

3

未将一个单位工程的施工分 解成若干部分发包给不同的 施工总承包或专业承包单位

符合□ 不符合□

4

不存在将工程发包给不具有 相应资质或安全生产许可证 的企业 未将已签订的施工合同范围 内的分部、 分项工程或者单位 工程另行发包 不存在以各种形式要求承包 单位选择其指定的分包单位 开工前依法取得建筑工程施 工许可证 工程款支付凭证上载明的单 位与施工合同中的单位一致 按照合同约定支付工程款 其他问题

符合□ 不符合□

5

符合□ 不符合□

6

符合□ 不符合□

7

符合□ 不符合□

8

符合□ 不符合□

9 10

符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□

注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并可按《认定查处管理办 法》等规定处理。 检查人员: 项目负责人: 检查日期: 年 月 日

监理单位检查表

检查项目 项目 管理 机构 序 号 1 2 3 4 5 6 7 专业 监理 工程 师 8 9 10 检查内容 在施工现场设立监理管理机构 检查结果 符合 □ 不符合□ 检查情况描述

监理单位依据合同约定派驻项目总 符合 □ 监、 专监、 监理人员等相应管理人员 不符合□ 项目总监与监理单位订立劳动合 符合 □ 同 不符合□ 项目总监社会保险在监理单位缴 纳 项目总监工资由监理单位支付 项目总监按合同约定到岗履职 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□

人 员 情 况

项目 总监

专业监理工程 师 的劳动合同与监 符合 □ 理单位签订 不符合□ 专业监理工程 师 的社会保险在监 符合 □ 理单位缴纳 不符合□ 专业监理工

程 师 的工资由监理单 符合 □ 位支付 不符合□ 专业监理工程 师按合同约定到岗 符合 □

履职 11 12 13 14 其它问题 总体结论 1 2 是否下发执法建议书: 监理员的劳动合同与监理单位签 订 监理员的社会保险在监理单位缴 纳 监理员的工资由监理单位支付 监理人员按合同约定到岗履职

不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□

监理 员

注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确;2、上述管理人员履职、 监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、监理日志、监理登记备案证等)核对;3、项 目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际管理人员是否具有相应的资格或岗 位证书,是否系合同约定单位人员;4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。 检查人员: 项目总监: 检查日期: 年 月 日

施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表

检查项目 项目 管理 机构 序 号 1 2 3 项目 经理 人 员 情 况 4 5 6 7 技术 负责 人 8 9 10 11 质量 负责 人 12 13 14 检查内容 在施工现场设立项目管理机构 施工单位依据合同约定派驻项目 经理、技术负责人、质量负责人、 安全负责人等相应管理人员 项目经理与施工单位订立劳动 合同 项目经理社会保险在施工总承 包单位缴纳 项目经理工资由施工总承包单 位支付 项目经理按合同约定到岗履职 技术负责人的劳动合同与施工 总承包单位签订 技术负责人的社会保险在施工 总承包单位缴纳 技术负责人工资由施工总承包 单位支付 技术负责人按合同约定到岗履 职 质量管理负责人的劳动合同与 施工总承包单位签订 质量管理负责人的社会保险在 施工总承包单位缴纳 质量管理负责人的工资由施工 总承包单位支付 质量管理负责人按合同约定到 检查结果 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 检查情况描述

15 安全 负责 人 16 17 18 19 分包 单位 负责 人 20 21 22 23

专业 分包 合同

24 25

劳务 分包 合同

26 27

材料 设备 全同 合 同 及 有 关 证 明 材 料 专业 分包

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

劳务 分包

材料 设备 采购

材料 设备 租赁 自有

岗履职 安全管理负责人的劳动合同与 施工总承包单位签订 安全管理负责人的社会保险在 施工总承包单位缴纳 安全管理负责人的工资由施工 总承包单位支付 安全管理负责人按合同约定到 岗履

职 分包单位现场负责人的劳动合 同与分包单位签订 分包单位现场负责人的社会保 险在分包单位缴纳 分包单位现场负责人的工资由 分包单位支付 分包单位现场负责人按合同约 定到岗履职 专业分包工程(土方、支护、桩 基、防水等)由中标单位发包, 分包单位是否具有相应的资质 及安全生产许可证书 总承包单位不存在将房屋建筑 工程的主体结构分包 (钢结构除 外) 专业分包单位不存在再分包 (劳 务作业除外) 劳务分包作业由中标单位发包, 劳务单位具有相应的资质及安 全生产许可证书 劳务分包单位不存在将其承包 的劳务再分包 材料、 设备采购合同由中标单位 签订 材料、 设备租赁合同由中标单位 签订 专业分包工程款支付凭证上载明 的付款单位与发包单位一致 专业分包工程款支付凭证载明 的累计支付金额与分包合同约 定内容相匹配 劳务分包工程款支付凭证上载明 的付款单位与发包单位一致 劳务分包单位不存在计取主要 建筑材料款、 周转材料款或大中 型施工机械设备费用 材料、 设备采购款项支付凭证上 载明的付款单位与施工单位一 致 材料、 设备采购款项支付凭证上 载明的累计支付金额与项目实 际及合同约定内容相匹配 材料、 设备租赁款项支付凭证上 载明的付款单位与施工单位一 致 材料、设备租赁款项支付凭证上 载明的累计支付金额与项目实际 及合同约定内容相匹配 施工单位自有机械设备、 周转材 料的,具有相应证明材料

不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□

其它问题

1 2 1 总包单位: 分包单位: 是否下发执法建议书:

总体结论

2 3

注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并按《认定查处管理办法》 等规定处理; 2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、分 包单位进场资质报审等)核对; 3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗 位证书,是否系中标单位人员。 4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。 检查人员: 项目负责人: 检查日期: 年

月 日

勘察设计质量检查用表(一)

受检工程基本情况表

工程所在省(市、县): 单位工程名称 工程地点 建筑面积 结构类型 质量责任主体和有关机构 单位 单位名称 单位类别 项目负责 人姓名 项目负 责人执 业资格 性质 平方米 建筑层数 进度

建设单位

勘察单位

设计单位

施工图审查机构

联络员签字:

检查日期:

注:1.进度填“未建、在建、已建成” 2.备注填“未完成审查、已完成审查、初次审查通过、初次审查未通过”

勘察设计质量检查用表(二)

工程建设强制性标准执行情况检查表(勘察部分)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 结果统计 勘察成果与实际情 况的符合程度 勘察报告 现场及试验室工作 检查项目 检查内容 合同与技术要求 勘察纲要 勘探及取样 原位测试 现场编录 室内试验 勘察手段与方法 工程勘察项目负责人对现场及试验 室资料的验收和签字 工程与勘察工作概况 勘察工作量 土层定名与划分 不良地质作用 特殊性岩土 地下水评价 水和土腐蚀性评价 建筑场地类别 岩土地震稳定性评价 地基方案 岩土参数及承载力 勘察报告的完整性与图表的规范性 注册人员在勘察报告上签章 持力层和承载力 地下水 重要的岩土参数 重要的评价结论 符合 项 / 不符合 项 评 符合 价 不符合 备注

前期工作

注:对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。 检查组成员签字: 检查日期:

勘察设计质量检查用表(三)

工程建设强制性标准执行情况检查表(设计部分)

评 序号 检查项目 检查内容 符合 1 设计、计算采用的场地类别、地基参数是否 符合勘察成果 地基承载力计算是否符合 GB50007 等相关强 制性条文的规定 地基变形计算是否符合 GB50007 等相关强制 性条文的规定 挡土墙、地基或滑坡稳定以及基础抗浮验算 是否符合 GB50007 等相关强制性条文的规定 存在液化土层的地基 , 采取的处理措施是否 符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 地基处理是否符合 JGJ79-2002 等相关强制性 条文的规定 桩基础设计是否符合 GB50007 、GB50011 等 相关强制性条文的规定 地基、基础设计是否符合地方标准中的强制 性条文要求 设计采用的荷载取值是否符合 GB50009 等相 关强制性条文的规定 设计荷载 10 设计采用的荷载组合是否符合 GB50009 等相 关强制性条文的规定 抗震设防类别划分是否符合 GB50223 等相关 强制性条文的规定 抗震设防 抗震设防标准的确定是否符合 GB50223 、 GB50011 等相关强制性条文的规定 抗震设防烈度的确定是否符合 GB50011 等相 关强制性条文的规定 建筑形体的规则性判定是否

符合 GB50011 等 相关强制性条文的规定 结构体系布置是否符合 GB50011 等相关强制 性条文的规定 不符合 价 备注

2

3

4 地基、 基础设计 5

6

7

8

9

11

12

13

14

建筑形体及其 构件布置的规 则性

15

16

非结构构件的抗震设计是否符合 GB50011 等 相关强制性条文的规定 框架结构填充墙不利影响的处理是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 抗震结构对材料的特殊要求是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 结 构 材 料 性 能 指 标 是 否 符 合 GB50003 、 GB50010、 GB50017、 GB50011 等相关强制性条 文的规定 施工过程中的钢筋代换是否符合 GB50011 等 相关强制性条文的规定 地震作用的计算是否符合 GB50011、JGJ3 等 相关强制性条文的规定 重力荷载与设计地震动参数取值是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 地震作用和抗 震验算 考虑局部地形影响对地震动参数的增大处理 是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 结构的楼层剪力系数是否符合 GB50011、 JGJ3 等相关强制性条文的规定 结构构件的抗震验算是否符合 GB50011、 JGJ3 等相关强制性条文的规定 钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是 否符合 GB50010 等相关强制性条文的规定 结构的抗震等级是否符合 GB50011、JGJ3 等 相关强制性条文的规定 框架梁的钢筋配置是否符合 GB50011、JGJ3 等相关强制性条文的规定 混凝土结构 框架柱的钢筋配置是否符合 GB50011、JGJ3 等相关强制性条文的规定 框支梁、框支柱的钢筋配置是否符合 GB50011、JGJ3 等相关强制性条文的规定 剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合 GB50011、JGJ3 等相关强制性条文的规定 砌体结构 砌体结构中墙与柱的高厚比是否符合 GB50003 等相关强制性条文的规定

17

18

19

结构材料

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

砌体结构中圈梁、过梁、墙梁、挑梁的构造 是否符合 GB50003 等相关强制性条文的规定 房屋的高度和层数是否符合 GB50011 等相关 强制性条文的规定 房屋抗震横墙的间距是否符合 GB50011 等相 关强制性条文的规定 构造柱(芯柱)的设置是否符合 GB50011 等 相关强制性条文的规定 圈梁的设置是否符合 GB50011 等相关强制性 条文的规定 楼(屋)盖构造是否符合 GB50011 等相关强 制性条文的规定 楼梯间构造是否符合 GB50011 等相关强制性 条文的规定 底部框架 - 抗震墙砌体房屋的结构布置是否 符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 底部框架 - 抗震墙砌体房屋的地震作用计算 是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 底部框架 - 抗震墙砌体房屋的楼盖构造是否 符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 底部框架 - 抗震墙砌体房屋的托墙梁的构造 是否符合 GB5

0011 等相关强制性条文的规定 多、高层钢结构房屋构件的设计是否符合 GB50017、JGJ99 等相关强制性条文的规定 多、高层钢结构房屋的抗震等级是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 多、 高层钢结构 框架柱的长细比是否符合 GB50011 等相关强 制性条文的规定 梁柱刚接焊缝是否符合 GB50011 等相关强制 性条文的规定 支撑的长细比、板件的宽厚比是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定

34

35

36

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38

39

40

41 底部框架 - 抗震 墙砌体房屋 42

43

44

45

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47

48

49

按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技 术要点》 (建质[2010]109 号)规定属于超限高 层的项目,是否按规定在初步设计阶段进行 了超限高层抗震专项审查 超限 高层建筑结构 施工图设计文件是否依据抗震专项审查意见 进行设计 如项目所在地有地方标准,是否符合强制性 条文要求 是否进行了必要的计算分析 计算输入是否符合要求 计算书完整性, 包括结构整体 计算分析是否正确合理 计算和特殊构 件验算 计算结果是否正确应用 复杂结构是否采用多个模型计算 特殊构件的分析、设计与构造,如电梯吊钩、 悬臂构件、短柱、梁或楼板上立柱等是否符 合要求 如 有 一 点 不 合 格,即为 不符合

50

51

52 53 54 55 56

57

特殊构件的分 析、 设计与构造

58

设计文件签章

注册结构工程师在结构设计文件上签章情况 是否符合有关法规规定

结果统计

符合

项 /

不符合

注:当工程不涉及检查内容项时请在该项内画斜线。 检查组成员签字: 检查日期:

建筑施工安全生产检查专业表五:

施工现场安全生产检查表

(安全防护) 项目名称:

序 检查项 检查数据 评价结果

抽查 样本 数量 一、内业资料检查

符合 数量

不符 合数 量

抽查 样本 符合 率 符合 不符 合

1 2 3 4

安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格 证 悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆除安全 技术交底资料齐全有效 悬挑式物料钢平台制定专项施工方案 悬挑式物料钢平台验收合格,资料齐全 二、实体检查

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 结 果 统 计

施工现场临边设置不低于 1.2 米的防护栏杆 施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求 施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求 通道口搭设的防护棚严密、牢靠,防护棚长度符合坠落半径 要求 电梯井口有可靠的洞口防护措施,电梯井内每隔两层且不大 于 10m 设置一道水平安全网 悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌 悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置 悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求 移动式操作平台组

装符合设计要求且验收合格 移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯

符合

项;

不符合

检查人:

检查日期:

建设工程施工质量检查表(一)

受检工程基本情况表

工程所在省(市、县): 单位工程名称 工程地点 施工许可证号 建筑面积 结构类型 平方米 开工日期 建筑层数 形象进度 质量责任主体和有关机构 单 位 单位名称 单位资质 项目负责 人姓名 项目负责 人执业资 格

建设单位

勘察单位

设计单位

施工单位

监理单位

施工图审查机构

质量检测机构

注 检查日期:

检查组成员签字: 建设工程施工质量检查表(二)

工程建设强制性标准执行情况检查表

检查项目 一、工程资料 1 2 3 (一)原材料、 成品、半成品、 构配件 4 5 6 7 8 9 10 (二)施工试验 报告 11 12 13 14 15 水泥及外加剂、掺合料 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 预拌混凝土、砂浆 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材 料 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 防水材料 地基强度或承载力检验报告、工程桩 承载力及桩身完整性检验报告 混凝土试块抗压强度试验报告及统 计评定 砂浆试块抗压强度试验报告及统计 评定 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 钢筋焊接、机械连接试验报告 钢结构连接(焊接)质量检测报告 回填土检验报告 沉降观测记录 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋 及连接接头、砖、砌块、防水材料、 钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等 进场验收记录及见证取样和送检记 录 桩基试桩、成桩记录 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温 控记录、大体积混凝土施工温控记录 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录 预制构件、钢构件吊装记录 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲 度、钢网架挠度检验记录 检查内容 评 符合 价 不符合 备注

16

17 (三)施工记录 18 19 20 21

22 23 24 25 (四)质量验收 记录 26 27 28 二、工程实体 29

填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报 告 结构实体检验记录 地基验槽记录 桩位偏差、桩顶标高验收记录 隐蔽工程验收记录 检验批、分项、分部(子分部)验收 记录 工程质量问题处理及验收记录

钢筋品种、级别、规格和数量:对照 施工图检查 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或 规格变更是否办理设计变更文件 钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量 是否满足要求 钢筋连接:检查连接方式和连接质量 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度: 检查作业面上的受力钢筋间距、固定 措施,节点部位的箍筋间距,混凝土 保护层厚度 混凝土试块留置:检查混凝土试块留 置数量、养护环境、标

识等 混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查 混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺 寸偏差 砌筑砂浆强度和试块留置 砌块质量 墙体转角处、交接处及临时间断处砌 筑方式 灰缝厚度及砂浆饱满度 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震 构造措施情况 钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测 直径 钢筋位置、数量、保护层厚度:使用 钢筋扫描仪现场抽测

30

(五)钢筋工程

31 32

33

34 (六)混凝土 工程

35

36 37 38 39 40

(七)砌体工程

41 (八)实体质量 抽测 42

43

混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪 现场抽测 楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现 场抽测 预制承重构件安装 钢结构安装 施工荷载控制:观察检查楼层及堆载 情况

44 45 46 (九)其他 47

结果统计 检查组成员签字:

符合

项 检查日期:

不符合

建设工程施工质量检查表(三)

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

序号 检 查 项 目 检 查 内 容 评 价 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

1

施工前办理质量监督手续情况

检查监督注册登记表

2 建 设 单 位 5 3

施工前办理施工图设计文件审查情况

检查施工图设计文件审查资料

施工前办理施工许可(开工报告)情况

检查施工许可证(开工报告)

4

按规定委托监理情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更 工作情况 原设计有重大修改、变动的,施工图 设计文件重新报审情况 单位资质情况

检查监理合同 按规定组织 未按规定组织 按要求重新报审 未重新报审 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 项目经理资格符合相应要求,且按规 定到岗履责 项目经理资格不符合要求,不按规定 到岗履责 项目部关键岗位人员配备齐全,资格 符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格 不符合要求,或不按规定到岗履责 按规定审批 未按规定审批 按规定交底 未按规定进行交底 按规定配置 未按规定配置

6

7

8

项目负责人资格和履责情况

工 9 单 10 位 11 施工组织设计或施工方案审批及执行 情况 施工技术交底情况 施工现场施工操作技术规程及国家有 关规范、标准、图集的配置情况 项目部人员配备及到位情况

□符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

12

13

工程技术标准及审查合格的施工图设 计文件的实施情况

按照工程技术标准及审查合格的施工 图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施 工图设计文件实施 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 单位资质符合

相应要求 单位资质不符合相应要求 总监理工程师资格符合相应要求,且 按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求,不按 规定到岗履责 项目监理部关键岗位人员配备齐全, 资格符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格 不符合要求,或不按规定到岗履责 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定进行核查 未按规定进行核查 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 按规定进行验收 未按规定进行验收 质量问题通知单签发手续齐全,质量 问题整改结果的复查及时,资料齐全 未按规定签发质量问题通知单,质量 问题整改结果不复查

□符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

14

质量问题和质量事故处理情况

15

单位资质情况

16

总监理工程师资格及履责情况

□符合 □不符合

□符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

17

项目监理部人员配备及到位情况

18

监理规划、监理实施细则的编制、审 批情况 对施工组织设计、专项施工方案的审 查情况 对材料、构配件、设备投入使用或安 装前进行审查情况 对分包单位的资质进行核查情况

19 理 20 单 21

22

见证取样制度的执行情况

23

组织和审查工程变更情况 对重点部位、关键工序实施旁站监理 情况 隐蔽工程、检验批、分项、分部(子 分部)工程质量验收情况

24

25

26

质量问题通知单签发及质量问题整改 结果的复查情况

27

监理工程师是否按照工程监理规范的 要求,采取旁站、巡视和平行检验等 形式,对建设工程实施监理

按照工程监理规范的要求实施监理 未按照工程监理规范的要求实施监理

□符合 □不符合

工 程 质 量 检 测 机 构

28

是否超出资质范围从事检测活动

在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务

□符合 □不符合

29

检测报告内容及结论

检测报告完整规范,结论明确 检测报告检测项目不全,关键信息不 完整,检测结论错误或不明确

□符合 □不符合

建设单位 结 果 统 计 施工单位 监理单位 工程质量检测机构 合计 检查组成员签字:

符合 符合 符合 符合 符合

项 项 项 项 项 检查日期:

不符合 不符合 不符合 不符合 不符合

项 项 项 项 项

受检工程基本情况表

工程所在省(市、县) :

工程名称 工程地点 施工许可证号 建设规模 ㎡(或 市场各方主体情况 单 位 建设单位 单位名称 单位资质 项目负责人 项目负责人资格 开工日期 万元 )

施工总承包 单位

专业承包单位

分包单位

监理单位 备注:

检查人员:

检查日期:

各方主体项目现场须提供材料清单

类别 序 号 1 2 3 建设单位 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 总包单位 15 16 17 18 19 20 21 22 分包单位 23 24 25 监理单位 26 27 28 招标公告(复印文件) 招标文件 投标文件 中标通知书 施工总承包合同 专业承包合同 施工许可证 建设工程款支付凭证 资质证书、安全生产许可证(复印件) 项目部主要管理人员花名册 项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书 技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书 质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书 安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书 材料设备采购合同 材料设备租赁合同 专业分包工程款支付凭证 劳务分包款支付凭证 材料设备采购台帐、支付凭证 材料设备租赁台帐、支付凭证 自有机构设备、周转材料证明 专业分包合同及备案证、资质证书 劳务分包合同及备案证、资质证书 现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、相关证书 监理合同及备案证、资质证书 监理月报、监理例会会议纪要 工程材料/构配件/设备报审表 分包单位资质和人员资格报审材料 材料名称 检查情况

注:1、上述材料除注明复印件外,均需提供原件。 2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行) 》 有关情形予以认定违法行为。

建设单位检查表

序 号 检查内容 检查结果 检查情况描述

1

达到规模标准的, 依法进行招 标; 应公开招标的, 采取公开 招标方式招标; 可以依法不招 标的,履行相关核准手续

符合□ 不符合□

2

未设置不合理的招投标条件, 符合□ 不符合□ 未排斥或限制潜在投标人

3

未将一个单位工程的施工分 解成若干部分发包给不同的 施工总承包或专业承包单位 不存在将工程发包给不具有 相应资质或安全生产许可证 的企业 未将已签订的施工合同范围 内的分部、 分项工程或者单位 工程另行发包 不存在以各种形式要求承包 单位选择其指定的分包单位 开工前依法取得建筑工程施 工许可证 工程款支付凭证上载明的单 位与施工合同中的单位一致 按照合同约定支付工程款 其他问题

符合□ 不符合□

4

符合□ 不符合□

5

符合□ 不符合□

6

符合□ 不符合□

7

符合□ 不符合

8

符合□ 不符合□

9 10

符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□

注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并可按《认定查处管理办 法》等规定处理。 检查人员: 项目负责人: 检查日期: 年 月 日

监理单位检查表

检查项目 项目 管理 机构 序 号 1 2 3 4 5 6 人 员 情 况 7 专业 监理 工程 师 8 9 10 11 12 13 14 其它问题 总体结论 1 2 是否下发执法建议书: 检查内容 在施工现场设立监理管理机构 检查结果 符合 □ 不符合□ 检查情况描述

监理单位依据合同约定派驻项目总 符合 □ 监、 专监、 监理人员等相应管理人员 不符合□ 项目总监与监理单位订立劳动合 符合 □ 同 不符合□ 项目总监社会保险在监理单位缴 纳 项目总监工资由监理单位支付 项目总监按合同约定到岗履职 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□

项目 总监

专业监理工程 师 的劳动合同与监 符合 □ 理单位签订 不符合□ 专业监理工程 师 的社会保险在监 符合 □ 理单位缴纳 不符合□ 专业监理工程 师 的工资由监理单 符合 □ 位支付 不符合□ 专业监理工程 师按合同约定到岗 符合 □ 履职 不符合□ 监理员的劳动合同与监理单位签 订 监理员的社会保险在监理单位缴 纳 监理员的工资由监理单位支付 监理人员按合同约定到岗履职 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□

监理 员

注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确;2、上述管理人员履职、 监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、监理日志、监理登记备案证等)核对;3、项 目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际管理人员是否具有相应的资格或岗 位证书,是否系合同约定单位人员;4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。 检查人员: 项目总监: 检查日期: 年

施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表

检查项目 项目 管理 机构 序 号 1 2 3 项目 经理 4 5 6 7 技术 负责 人 人 员 情 况 8 9 10 11 质量 负责 人 12 13 14 15 安全 负责 人 16 17 18 19 分包 单位 负责 人 20 21 22 专业 分包 合同 23 24 检查内容 在施工现场设立项目管理机构 施工单位依据合同约定派驻项目 经理、技术负责人、质量负责人、 安全负责人等相应管理人员 项目经理与施工单位订立劳动 合同 项目经理社会保险在施工总承 包单位缴纳 项目经理工资由施工总承包单 位支付 项目经理按合同约定到岗履职 技术负责人的劳动合同与施工 总承包单位签订 技术负责人的社会保险在施工 总承包单位缴纳 技术负责人工资

由施工总承包 单位支付 技术负责人按合同约定到岗履 职 质量管理负责人的劳动合同与 施工总承包单位签订 质量管理负责人的社会保险在 施工总承包单位缴纳 质量管理负责人的工资由施工 总承包单位支付 质量管理负责人按合同约定到 岗履职 安全管理负责人的劳动合同与 施工总承包单位签订 安全管理负责人的社会保险在 施工总承包单位缴纳 安全管理负责人的工资由施工 总承包单位支付 安全管理负责人按合同约定到 岗履职 分包单位现场负责人的劳动合 同与分包单位签订 分包单位现场负责人的社会保 险在分包单位缴纳 分包单位现场负责人的工资由 分包单位支付 分包单位现场负责人按合同约 定到岗履职 专业分包工程(土方、支护、桩 基、防水等)由中标单位发包, 分包单位是否具有相应的资质 及安全生产许可证书 总承包单位不存在将房屋建筑 工程的主体结构分包 (钢结构除 检查结果 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 检查情况描述

25 劳务 分包 合同 26 27 材料 设备 全同 合 同 及 有 关 证 明 材 料 专业 分包 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 2 1 总体结论 2 3

劳务 分包

材料 设备 采购

材料 设备 租赁 自有 其它问题

外) 专业分包单位不存在再分包 (劳 务作业除外) 劳务分包作业由中标单位发包, 劳务单位具有相应的资质及安 全生产许可证书 劳务分包单位不存在将其承包 的劳务再分包 材料、 设备采购合同由中标单位 签订 材料、 设备租赁合同由中标单位 签订 专业分包工程款支付凭证上载明 的付款单位与发包单位一致 专业分包工程款支付凭证载明 的累计支付金额与分包合同约 定内容相匹配 劳务分包工程款支付凭证上载明 的付款单位与发包单位一致 劳务分包单位不存在计取主要 建筑材料款、 周转材料款或大中 型施工机械设备费用 材料、 设备采购款项支付凭证上 载明的付款单位与施工单位一 致 材料、 设备采购款项支付凭证上 载明的累计支付金额与项目实 际及合同约定内容相匹配 材料、 设备租赁款项支付凭证上 载明的付款单位与施工单位一 致 材料、设备租赁款项支付凭证上 载明的累计支付金额与项目实际 及合同约

定内容相匹配 施工单位自有机械设备、 周转材 料的,具有相应证明材料

符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□

总包单位: 分包单位: 是否下发执法建议书:

注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并按《认定查处管理办法》 等规定处理; 2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、分 包单位进场资质报审等)核对; 3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗 位证书,是否系中标单位人员。 4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。 检查人员: 项目负责人: 检查

建设工程施工质量检查表(一)

受检工程基本情况表

工程所在省(市、县): 单位工程名称 工程地点 施工许可证号 建筑面积 结构类型 平方米 开工日期 建筑层数 形象进度 质量责任主体和有关机构 单 位 单位名称 单位资质 项目负责 人姓名 项目负责 人执业资 格

建设单位

勘察单位

设计单位

施工单位

监理单位

施工图审查机构

质量检测机构

注 检查日期:

检查组成员签字: 建设工程施工质量检查表(二)

工程建设强制性标准执行情况检查表

检查项目 一、工程资料 1 2 3 (一)原材料、 成品、半成品、 构配件 4 5 6 7 8 9 10 (二)施工试验 报告 11 12 13 14 15 水泥及外加剂、掺合料 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 预拌混凝土、砂浆 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材 料 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 防水材料 地基强度或承载力检验报告、工程桩 承载力及桩身完整性检验报告 混凝土试块抗压强度试验报告及统 计评定 砂浆试块抗压强度试验报告及统计 评定 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 钢筋焊接、机械连接试验报告 钢结构连接(焊接)质量检测报告 回填土检验报告 沉降观测记录 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋 及连接接头、砖、砌块、防水材料、 钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等 进场验收记录及见证取样和送检记 录 桩基试桩、成桩记录 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温 控记录、大体积混凝土施工温控记录 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录 预制构件、钢构件吊装记录 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲 度、钢网架挠度检验记录 检查内容

评 符合 价 不符合 备注

16

17 (三)施工记录 18 19 20 21

22 23 24 25 (四)质量验收 记录 26 27 28 二、工程实体 29

填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报 告 结构实体检验记录 地基验槽记录 桩位偏差、桩顶标高验收记录 隐蔽工程验收记录 检验批、分项、分部(子分部)验收 记录 工程质量问题处理及验收记录

钢筋品种、级别、规格和数量:对照 施工图检查 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或 规格变更是否办理设计变更文件 钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量 是否满足要求 钢筋连接:检查连接方式和连接质量 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度: 检查作业面上的受力钢筋间距、固定 措施,节点部位的箍筋间距,混凝土 保护层厚度 混凝土试块留置:检查混凝土试块留 置数量、养护环境、标识等 混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查 混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺 寸偏差 砌筑砂浆强度和试块留置 砌块质量 墙体转角处、交接处及临时间断处砌 筑方式 灰缝厚度及砂浆饱满度 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震 构造措施情况 钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测 直径 钢筋位置、数量、保护层厚度:使用 钢筋扫描仪现场抽测

30

(五)钢筋工程

31 32

33

34 (六)混凝土 工程

35

36 37 38 39 40

(七)砌体工程

41 (八)实体质量 抽测 42

43

混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪 现场抽测 楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现 场抽测 预制承重构件安装 钢结构安装 施工荷载控制:观察检查楼层及堆载 情况

44 45 46 (九)其他 47

结果统计 检查组成员签字:

符合

项 检查日期:

不符合

建设工程施工质量检查表(三)

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

序号 检 查 项 目 检 查 内 容 评 价 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

1

施工前办理质量监督手续情况

检查监督注册登记表

2 建 设 单 位 5 3

施工前办理施工图设计文件审查情况

检查施工图设计文件审查资料

施工前办理施工许可(开工报告)情况

检查施工许可证(开工报告)

4

按规定委托监理情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更 工作情况 原设计有重大修改、变动的,施工图 设计文件重新报审情况 单位资质情况

检查监理合同 按规定组织 未按规定组织 按要求重新报审 未重新报审 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 项目经理资格符合相应要求,且按规 定到岗履责 项目经理资格不符合要求,不按规定 到岗履责 项目部关键岗位人员配备齐全,资

格 符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格 不符合要求,或不按规定到岗履责 按规定审批 未按规定审批 按规定交底 未按规定进行交底 按规定配置 未按规定配置

6

7

8

项目负责人资格和履责情况

工 9 单 10 位 11 施工组织设计或施工方案审批及执行 情况 施工技术交底情况 施工现场施工操作技术规程及国家有 关规范、标准、图集的配置情况 项目部人员配备及到位情况

□符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

12

13

工程技术标准及审查合格的施工图设 计文件的实施情况

按照工程技术标准及审查合格的施工 图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施 工图设计文件实施 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 总监理工程师资格符合相应要求,且 按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求,不按 规定到岗履责 项目监理部关键岗位人员配备齐全, 资格符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格 不符合要求,或不按规定到岗履责 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定进行核查 未按规定进行核查 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 按规定进行验收 未按规定进行验收 质量问题通知单签发手续齐全,质量 问题整改结果的复查及时,资料齐全 未按规定签发质量问题通知单,质量 问题整改结果不复查

□符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

14

质量问题和质量事故处理情况

15

单位资质情况

16

总监理工程师资格及履责情况

□符合 □不符合

□符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

17

项目监理部人员配备及到位情况

18

监理规划、监理实施细则的编制、审 批情况 对施工组织设计、专项施工方案的审 查情况 对材料、构配件、设备投入使用或安 装前进行审查情况 对分包单位的资质进行核查情况

19 理 20 单 21

22

见证取样制度的执行情况

23

组织和审查工程变更情况 对重点部位、关键工序实施旁站监理 情况 隐蔽工程、检验批、分项、分部(子 分部)工程质量验收情况

24

25

26

质量问题通知单签发及质量问题整改 结果的复查情况

27

监理工程师是否按照工程监理规

范的 要求,采取旁站、巡视和平行检验等 形式,对建设工程实施监理

按照工程监理规范的要求实施监理 未按照工程监理规范的要求实施监理

□符合 □不符合

工 程 质 量 检 测 机 构

28

是否超出资质范围从事检测活动

在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务

□符合 □不符合

29

检测报告内容及结论

检测报告完整规范,结论明确 检测报告检测项目不全,关键信息不 完整,检测结论错误或不明确

□符合 □不符合

建设单位 结 果 统 计 施工单位 监理单位 工程质量检测机构 合计 检查组成员签字:

符合 符合 符合 符合 符合

项 项 项 项 项 检查日期:

不符合 不符合 不符合 不符合 不符合

项 项 项 项 项

建设单位检查表

序 号 检查内容 检查结果 检查情况描述

1

达到规模标准的, 依法进行招 标; 应公开招标的, 采取公开 招标方式招标; 可以依法不招 标的,履行相关核准手续

符合□ 不符合□

2

未设置不合理的招投标条件, 符合□ 不符合□ 未排斥或限制潜在投标人

3

未将一个单位工程的施工分 解成若干部分发包给不同的 施工总承包或专业承包单位

符合□ 不符合□

4

不存在将工程发包给不具有 相应资质或安全生产许可证 的企业 未将已签订的施工合同范围 内的分部、 分项工程或者单位 工程另行发包 不存在以各种形式要求承包 单位选择其指定的分包单位 开工前依法取得建筑工程施 工许可证 工程款支付凭证上载明的单 位与施工合同中的单位一致 按照合同约定支付工程款 其他问题

符合□ 不符合□

5

符合□ 不符合□

6

符合□ 不符合□

7

符合□ 不符合□

8

符合□ 不符合□

9 10

符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□

注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并可按《认定查处管理办 法》等规定处理。 检查人员: 项目负责人: 检查日期: 年 月 日

监理单位检查表

检查项目 项目 管理 机构 序 号 1 2 3 4 5 6 7 专业 监理 工程 师 8 9 10 检查内容 在施工现场设立监理管理机构 检查结果 符合 □ 不符合□ 检查情况描述

监理单位依据合同约定派驻项目总 符合 □ 监、 专监、 监理人员等相应管理人员 不符合□ 项目总监与监理单位订立劳动合 符合 □ 同 不符合□ 项目总监社会保险在监理单位缴 纳 项目总监工资由监理单位支付 项目总监按合同约定到岗履职 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□

人 员 情 况

项目 总监

专业监理工程 师 的劳动合同与监 符合 □ 理单位签订 不符合□ 专业监理工程 师 的社会保险在监 符合 □ 理单位缴纳 不符合□ 专业监理工

程 师 的工资由监理单 符合 □ 位支付 不符合□ 专业监理工程 师按合同约定到岗 符合 □

履职 11 12 13 14 其它问题 总体结论 1 2 是否下发执法建议书: 监理员的劳动合同与监理单位签 订 监理员的社会保险在监理单位缴 纳 监理员的工资由监理单位支付 监理人员按合同约定到岗履职

不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□

监理 员

注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确;2、上述管理人员履职、 监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、监理日志、监理登记备案证等)核对;3、项 目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际管理人员是否具有相应的资格或岗 位证书,是否系合同约定单位人员;4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。 检查人员: 项目总监: 检查日期: 年 月 日

施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表

检查项目 项目 管理 机构 序 号 1 2 3 项目 经理 人 员 情 况 4 5 6 7 技术 负责 人 8 9 10 11 质量 负责 人 12 13 14 检查内容 在施工现场设立项目管理机构 施工单位依据合同约定派驻项目 经理、技术负责人、质量负责人、 安全负责人等相应管理人员 项目经理与施工单位订立劳动 合同 项目经理社会保险在施工总承 包单位缴纳 项目经理工资由施工总承包单 位支付 项目经理按合同约定到岗履职 技术负责人的劳动合同与施工 总承包单位签订 技术负责人的社会保险在施工 总承包单位缴纳 技术负责人工资由施工总承包 单位支付 技术负责人按合同约定到岗履 职 质量管理负责人的劳动合同与 施工总承包单位签订 质量管理负责人的社会保险在 施工总承包单位缴纳 质量管理负责人的工资由施工 总承包单位支付 质量管理负责人按合同约定到 检查结果 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 检查情况描述

15 安全 负责 人 16 17 18 19 分包 单位 负责 人 20 21 22 23

专业 分包 合同

24 25

劳务 分包 合同

26 27

材料 设备 全同 合 同 及 有 关 证 明 材 料 专业 分包

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

劳务 分包

材料 设备 采购

材料 设备 租赁 自有

岗履职 安全管理负责人的劳动合同与 施工总承包单位签订 安全管理负责人的社会保险在 施工总承包单位缴纳 安全管理负责人的工资由施工 总承包单位支付 安全管理负责人按合同约定到 岗履

职 分包单位现场负责人的劳动合 同与分包单位签订 分包单位现场负责人的社会保 险在分包单位缴纳 分包单位现场负责人的工资由 分包单位支付 分包单位现场负责人按合同约 定到岗履职 专业分包工程(土方、支护、桩 基、防水等)由中标单位发包, 分包单位是否具有相应的资质 及安全生产许可证书 总承包单位不存在将房屋建筑 工程的主体结构分包 (钢结构除 外) 专业分包单位不存在再分包 (劳 务作业除外) 劳务分包作业由中标单位发包, 劳务单位具有相应的资质及安 全生产许可证书 劳务分包单位不存在将其承包 的劳务再分包 材料、 设备采购合同由中标单位 签订 材料、 设备租赁合同由中标单位 签订 专业分包工程款支付凭证上载明 的付款单位与发包单位一致 专业分包工程款支付凭证载明 的累计支付金额与分包合同约 定内容相匹配 劳务分包工程款支付凭证上载明 的付款单位与发包单位一致 劳务分包单位不存在计取主要 建筑材料款、 周转材料款或大中 型施工机械设备费用 材料、 设备采购款项支付凭证上 载明的付款单位与施工单位一 致 材料、 设备采购款项支付凭证上 载明的累计支付金额与项目实 际及合同约定内容相匹配 材料、 设备租赁款项支付凭证上 载明的付款单位与施工单位一 致 材料、设备租赁款项支付凭证上 载明的累计支付金额与项目实际 及合同约定内容相匹配 施工单位自有机械设备、 周转材 料的,具有相应证明材料

不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□ 符合 □ 不符合□

其它问题

1 2 1 总包单位: 分包单位: 是否下发执法建议书:

总体结论

2 3

注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并按《认定查处管理办法》 等规定处理; 2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、分 包单位进场资质报审等)核对; 3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗 位证书,是否系中标单位人员。 4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。 检查人员: 项目负责人: 检查日期: 年

月 日

勘察设计质量检查用表(一)

受检工程基本情况表

工程所在省(市、县): 单位工程名称 工程地点 建筑面积 结构类型 质量责任主体和有关机构 单位 单位名称 单位类别 项目负责 人姓名 项目负 责人执 业资格 性质 平方米 建筑层数 进度

建设单位

勘察单位

设计单位

施工图审查机构

联络员签字:

检查日期:

注:1.进度填“未建、在建、已建成” 2.备注填“未完成审查、已完成审查、初次审查通过、初次审查未通过”

勘察设计质量检查用表(二)

工程建设强制性标准执行情况检查表(勘察部分)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 结果统计 勘察成果与实际情 况的符合程度 勘察报告 现场及试验室工作 检查项目 检查内容 合同与技术要求 勘察纲要 勘探及取样 原位测试 现场编录 室内试验 勘察手段与方法 工程勘察项目负责人对现场及试验 室资料的验收和签字 工程与勘察工作概况 勘察工作量 土层定名与划分 不良地质作用 特殊性岩土 地下水评价 水和土腐蚀性评价 建筑场地类别 岩土地震稳定性评价 地基方案 岩土参数及承载力 勘察报告的完整性与图表的规范性 注册人员在勘察报告上签章 持力层和承载力 地下水 重要的岩土参数 重要的评价结论 符合 项 / 不符合 项 评 符合 价 不符合 备注

前期工作

注:对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。 检查组成员签字: 检查日期:

勘察设计质量检查用表(三)

工程建设强制性标准执行情况检查表(设计部分)

评 序号 检查项目 检查内容 符合 1 设计、计算采用的场地类别、地基参数是否 符合勘察成果 地基承载力计算是否符合 GB50007 等相关强 制性条文的规定 地基变形计算是否符合 GB50007 等相关强制 性条文的规定 挡土墙、地基或滑坡稳定以及基础抗浮验算 是否符合 GB50007 等相关强制性条文的规定 存在液化土层的地基 , 采取的处理措施是否 符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 地基处理是否符合 JGJ79-2002 等相关强制性 条文的规定 桩基础设计是否符合 GB50007 、GB50011 等 相关强制性条文的规定 地基、基础设计是否符合地方标准中的强制 性条文要求 设计采用的荷载取值是否符合 GB50009 等相 关强制性条文的规定 设计荷载 10 设计采用的荷载组合是否符合 GB50009 等相 关强制性条文的规定 抗震设防类别划分是否符合 GB50223 等相关 强制性条文的规定 抗震设防 抗震设防标准的确定是否符合 GB50223 、 GB50011 等相关强制性条文的规定 抗震设防烈度的确定是否符合 GB50011 等相 关强制性条文的规定 建筑形体的规则性判定是否

符合 GB50011 等 相关强制性条文的规定 结构体系布置是否符合 GB50011 等相关强制 性条文的规定 不符合 价 备注

2

3

4 地基、 基础设计 5

6

7

8

9

11

12

13

14

建筑形体及其 构件布置的规 则性

15

16

非结构构件的抗震设计是否符合 GB50011 等 相关强制性条文的规定 框架结构填充墙不利影响的处理是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 抗震结构对材料的特殊要求是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 结 构 材 料 性 能 指 标 是 否 符 合 GB50003 、 GB50010、 GB50017、 GB50011 等相关强制性条 文的规定 施工过程中的钢筋代换是否符合 GB50011 等 相关强制性条文的规定 地震作用的计算是否符合 GB50011、JGJ3 等 相关强制性条文的规定 重力荷载与设计地震动参数取值是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 地震作用和抗 震验算 考虑局部地形影响对地震动参数的增大处理 是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 结构的楼层剪力系数是否符合 GB50011、 JGJ3 等相关强制性条文的规定 结构构件的抗震验算是否符合 GB50011、 JGJ3 等相关强制性条文的规定 钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是 否符合 GB50010 等相关强制性条文的规定 结构的抗震等级是否符合 GB50011、JGJ3 等 相关强制性条文的规定 框架梁的钢筋配置是否符合 GB50011、JGJ3 等相关强制性条文的规定 混凝土结构 框架柱的钢筋配置是否符合 GB50011、JGJ3 等相关强制性条文的规定 框支梁、框支柱的钢筋配置是否符合 GB50011、JGJ3 等相关强制性条文的规定 剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合 GB50011、JGJ3 等相关强制性条文的规定 砌体结构 砌体结构中墙与柱的高厚比是否符合 GB50003 等相关强制性条文的规定

17

18

19

结构材料

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

砌体结构中圈梁、过梁、墙梁、挑梁的构造 是否符合 GB50003 等相关强制性条文的规定 房屋的高度和层数是否符合 GB50011 等相关 强制性条文的规定 房屋抗震横墙的间距是否符合 GB50011 等相 关强制性条文的规定 构造柱(芯柱)的设置是否符合 GB50011 等 相关强制性条文的规定 圈梁的设置是否符合 GB50011 等相关强制性 条文的规定 楼(屋)盖构造是否符合 GB50011 等相关强 制性条文的规定 楼梯间构造是否符合 GB50011 等相关强制性 条文的规定 底部框架 - 抗震墙砌体房屋的结构布置是否 符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 底部框架 - 抗震墙砌体房屋的地震作用计算 是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 底部框架 - 抗震墙砌体房屋的楼盖构造是否 符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 底部框架 - 抗震墙砌体房屋的托墙梁的构造 是否符合 GB5

0011 等相关强制性条文的规定 多、高层钢结构房屋构件的设计是否符合 GB50017、JGJ99 等相关强制性条文的规定 多、高层钢结构房屋的抗震等级是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定 多、 高层钢结构 框架柱的长细比是否符合 GB50011 等相关强 制性条文的规定 梁柱刚接焊缝是否符合 GB50011 等相关强制 性条文的规定 支撑的长细比、板件的宽厚比是否符合 GB50011 等相关强制性条文的规定

34

35

36

37

38

39

40

41 底部框架 - 抗震 墙砌体房屋 42

43

44

45

46

47

48

49

按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技 术要点》 (建质[2010]109 号)规定属于超限高 层的项目,是否按规定在初步设计阶段进行 了超限高层抗震专项审查 超限 高层建筑结构 施工图设计文件是否依据抗震专项审查意见 进行设计 如项目所在地有地方标准,是否符合强制性 条文要求 是否进行了必要的计算分析 计算输入是否符合要求 计算书完整性, 包括结构整体 计算分析是否正确合理 计算和特殊构 件验算 计算结果是否正确应用 复杂结构是否采用多个模型计算 特殊构件的分析、设计与构造,如电梯吊钩、 悬臂构件、短柱、梁或楼板上立柱等是否符 合要求 如 有 一 点 不 合 格,即为 不符合

50

51

52 53 54 55 56

57

特殊构件的分 析、 设计与构造

58

设计文件签章

注册结构工程师在结构设计文件上签章情况 是否符合有关法规规定

结果统计

符合

项 /

不符合

注:当工程不涉及检查内容项时请在该项内画斜线。 检查组成员签字: 检查日期:

建筑施工安全生产检查专业表五:

施工现场安全生产检查表

(安全防护) 项目名称:

序 检查项 检查数据 评价结果

抽查 样本 数量 一、内业资料检查

符合 数量

不符 合数 量

抽查 样本 符合 率 符合 不符 合

1 2 3 4

安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格 证 悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆除安全 技术交底资料齐全有效 悬挑式物料钢平台制定专项施工方案 悬挑式物料钢平台验收合格,资料齐全 二、实体检查

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 结 果 统 计

施工现场临边设置不低于 1.2 米的防护栏杆 施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求 施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求 通道口搭设的防护棚严密、牢靠,防护棚长度符合坠落半径 要求 电梯井口有可靠的洞口防护措施,电梯井内每隔两层且不大 于 10m 设置一道水平安全网 悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌 悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置 悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求 移动式操作平台组

装符合设计要求且验收合格 移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯

符合

项;

不符合

检查人:

检查日期:

建设工程施工质量检查表(一)

受检工程基本情况表

工程所在省(市、县): 单位工程名称 工程地点 施工许可证号 建筑面积 结构类型 平方米 开工日期 建筑层数 形象进度 质量责任主体和有关机构 单 位 单位名称 单位资质 项目负责 人姓名 项目负责 人执业资 格

建设单位

勘察单位

设计单位

施工单位

监理单位

施工图审查机构

质量检测机构

注 检查日期:

检查组成员签字: 建设工程施工质量检查表(二)

工程建设强制性标准执行情况检查表

检查项目 一、工程资料 1 2 3 (一)原材料、 成品、半成品、 构配件 4 5 6 7 8 9 10 (二)施工试验 报告 11 12 13 14 15 水泥及外加剂、掺合料 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 预拌混凝土、砂浆 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材 料 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 防水材料 地基强度或承载力检验报告、工程桩 承载力及桩身完整性检验报告 混凝土试块抗压强度试验报告及统 计评定 砂浆试块抗压强度试验报告及统计 评定 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 钢筋焊接、机械连接试验报告 钢结构连接(焊接)质量检测报告 回填土检验报告 沉降观测记录 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋 及连接接头、砖、砌块、防水材料、 钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等 进场验收记录及见证取样和送检记 录 桩基试桩、成桩记录 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温 控记录、大体积混凝土施工温控记录 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录 预制构件、钢构件吊装记录 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲 度、钢网架挠度检验记录 检查内容 评 符合 价 不符合 备注

16

17 (三)施工记录 18 19 20 21

22 23 24 25 (四)质量验收 记录 26 27 28 二、工程实体 29

填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报 告 结构实体检验记录 地基验槽记录 桩位偏差、桩顶标高验收记录 隐蔽工程验收记录 检验批、分项、分部(子分部)验收 记录 工程质量问题处理及验收记录

钢筋品种、级别、规格和数量:对照 施工图检查 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或 规格变更是否办理设计变更文件 钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量 是否满足要求 钢筋连接:检查连接方式和连接质量 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度: 检查作业面上的受力钢筋间距、固定 措施,节点部位的箍筋间距,混凝土 保护层厚度 混凝土试块留置:检查混凝土试块留 置数量、养护环境、标

识等 混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查 混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺 寸偏差 砌筑砂浆强度和试块留置 砌块质量 墙体转角处、交接处及临时间断处砌 筑方式 灰缝厚度及砂浆饱满度 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震 构造措施情况 钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测 直径 钢筋位置、数量、保护层厚度:使用 钢筋扫描仪现场抽测

30

(五)钢筋工程

31 32

33

34 (六)混凝土 工程

35

36 37 38 39 40

(七)砌体工程

41 (八)实体质量 抽测 42

43

混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪 现场抽测 楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现 场抽测 预制承重构件安装 钢结构安装 施工荷载控制:观察检查楼层及堆载 情况

44 45 46 (九)其他 47

结果统计 检查组成员签字:

符合

项 检查日期:

不符合

建设工程施工质量检查表(三)

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

序号 检 查 项 目 检 查 内 容 评 价 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

1

施工前办理质量监督手续情况

检查监督注册登记表

2 建 设 单 位 5 3

施工前办理施工图设计文件审查情况

检查施工图设计文件审查资料

施工前办理施工许可(开工报告)情况

检查施工许可证(开工报告)

4

按规定委托监理情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更 工作情况 原设计有重大修改、变动的,施工图 设计文件重新报审情况 单位资质情况

检查监理合同 按规定组织 未按规定组织 按要求重新报审 未重新报审 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 项目经理资格符合相应要求,且按规 定到岗履责 项目经理资格不符合要求,不按规定 到岗履责 项目部关键岗位人员配备齐全,资格 符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格 不符合要求,或不按规定到岗履责 按规定审批 未按规定审批 按规定交底 未按规定进行交底 按规定配置 未按规定配置

6

7

8

项目负责人资格和履责情况

工 9 单 10 位 11 施工组织设计或施工方案审批及执行 情况 施工技术交底情况 施工现场施工操作技术规程及国家有 关规范、标准、图集的配置情况 项目部人员配备及到位情况

□符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

12

13

工程技术标准及审查合格的施工图设 计文件的实施情况

按照工程技术标准及审查合格的施工 图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施 工图设计文件实施 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 单位资质符合

相应要求 单位资质不符合相应要求 总监理工程师资格符合相应要求,且 按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求,不按 规定到岗履责 项目监理部关键岗位人员配备齐全, 资格符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格 不符合要求,或不按规定到岗履责 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定进行核查 未按规定进行核查 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 按规定进行验收 未按规定进行验收 质量问题通知单签发手续齐全,质量 问题整改结果的复查及时,资料齐全 未按规定签发质量问题通知单,质量 问题整改结果不复查

□符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

14

质量问题和质量事故处理情况

15

单位资质情况

16

总监理工程师资格及履责情况

□符合 □不符合

□符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

17

项目监理部人员配备及到位情况

18

监理规划、监理实施细则的编制、审 批情况 对施工组织设计、专项施工方案的审 查情况 对材料、构配件、设备投入使用或安 装前进行审查情况 对分包单位的资质进行核查情况

19 理 20 单 21

22

见证取样制度的执行情况

23

组织和审查工程变更情况 对重点部位、关键工序实施旁站监理 情况 隐蔽工程、检验批、分项、分部(子 分部)工程质量验收情况

24

25

26

质量问题通知单签发及质量问题整改 结果的复查情况

27

监理工程师是否按照工程监理规范的 要求,采取旁站、巡视和平行检验等 形式,对建设工程实施监理

按照工程监理规范的要求实施监理 未按照工程监理规范的要求实施监理

□符合 □不符合

工 程 质 量 检 测 机 构

28

是否超出资质范围从事检测活动

在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务

□符合 □不符合

29

检测报告内容及结论

检测报告完整规范,结论明确 检测报告检测项目不全,关键信息不 完整,检测结论错误或不明确

□符合 □不符合

建设单位 结 果 统 计 施工单位 监理单位 工程质量检测机构 合计 检查组成员签字:

符合 符合 符合 符合 符合

项 项 项 项 项 检查日期:

不符合 不符合 不符合 不符合 不符合

项 项 项 项 项


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