进出口贸易作业标准化手册范例

  □ 组织系统

  详见组织系统图18.2.1。

  图18.2.1 组织系统图

  □ 业务流程

  1.新产品开发(样品收集)。

  2.客户开发。

  3.客户询价(电报、信件、电报处理)。

  4.报价。

  5.订单确认。

  6.开立境内订单。

  7.生产督促及l/c催开。

  8.出货。

  9.押汇(出货通知)。

  10.付款。

  □ 业务处理细则

  1.新产品开发(样品收集)

  (1)业务科取得新样品后,应填写产品卡(附表18.2.2),写明以下资料:

  ①临时编号。

  ②品名、规格、包装。

  ③制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。

  ④开发成本。

  ⑤预估生产成本。

  ⑥制造商报价。

  ⑦可能销售对象及地区。

  ⑧预估售价。

  ⑨预估毛利。

  (2)业务科于每周业务汇报时,就前项新产品提出讨论,经逐项评估,按开发价值分为a、b、c三类,a类为极具开发价值,b类为有开发价值,c类为无开发价值。

  (3)经评估列为a、b类之产品,赋予正式产品编号,列入产品档。样品拍照存档,样品存放样品室,并于产品卡上写明存放位置。经评估列为c类之产品,产品卡列入次品档,样品存放次品室。

  (4)业务科每月就现有产品,选择过时产品,于每月第一周业务汇报时,提出检查,经评定已无开发价值者,产品卡列入次品档,样品移入次品室。

  (5)新产品临时编号共六位数字,分别代表填写产品卡时的年、月、日。即1995年6月10日开发的产品,临时编号为950610。若同一日开发数种新产品,则于第七位数,按英文字母顺序编号。旧产品淘汰列入次品档,其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。

  (6)①产品档正式编号共七位数字,第一位数代表……,第二位数代表……,第三、四、五、六位数代表序号,第七位数填a、b分别代表a类产品或b类产品。

  ②第一位数填1代表 第一位数填6代表

  〃 2 〃 〃 7 〃

  〃 3 〃 〃 8 〃

  〃 4 〃 〃 9 〃

  〃 5 〃 

  ③第二位数填1代表

  〃 2 〃

  〃 3 〃

  〃 4 〃

  〃 5 〃

  〃 6 〃

  〃 7 〃

  〃 8 〃

  〃 9 〃

  2客户开发:

  (1)业务科于每月最后一周业务汇报时,提报下个月的客户开发计划,计划内容包括:

  ①制作公司简介,产品目录(注明交货期限及付款条件)。

  ②产品市场研究、分析、及客户资料之收集。

  ③介绍新产品(邮寄新产品目录)。

  ④刊登广告、邮寄开发信。

  ⑤其他。

  (2)客户开发应选择a类产品,并配合季节性需求。

  (3)经研讨定案之客户开发计划,应由业务科列入下个月的营业计划(附表18.2.3),并按职责列入个人工作计划(附表18.2.4)。

  3.客户询价(电报、信件、电话处理)

  (1)业务科收到客户询价的电报及信件,应即加盖收文戳记,填上收文日期,并依来电或来信内容,于文件空栏填具处理意见后,将来文大意及处理情况,登记于收文簿(附件4),将原文呈经理核阅后,依经理批示内容,回函或回电,并将回函或回电大意填入收文簿。回函或回电副本存客户档(附表18.2.6)。

  (2)处理中的电报或信件,存于待办卷,随时查阅催办,已经处理的电报或信件,依客户别归入客户档。来文无适当空栏时可另以签办单(附表18.2.7),粘附处理。

  (3)客户电报限当日回电,客户信件,除按经理指示期限外,限三日内回函。

  (4)接到客户电话,应将通话内容记入电话记录上(附表18.2.8),呈经理批阅,并依指示处理。电话记录一式两联,处理程序同电报、信件。处理完成后,第一联依顺序归入电话记录档,第二联按客户别归入客户档。

  4.报价:

  (1)业务科接到客户询价之电报或信件,应立即按客户需求指派人员洽询厂商后,挑选产品item,呈经理核可后,打报价单(附表18.2.9),必要时修剪样品照片,贴于报价单上。

  (2)报价单一式两联,第一联寄客户,第二联存客户档。

  5.订单确认:

  (1)业务科接到客户订单,即依订单内容,填成交卡(附表18.2.10)交专业人员,让厂商确认买价及交货期后,打sales confirmation(s/c)(附表18.2.11),s/c一式五联,第一、二、三联寄客户,第四联存业务科待办卷,第五联存客户档,并将订购品名、数量、单价、金额、交货期、生产厂商填入客户档。

  6.开立境内订单:

  (1) 业务科依据s/c及成交卡开立境内订货单(附表18.2.12)。

  (2) 订货单一式四联,第一联交售方存查,第二联存业务科待办卷,第三联交专专业

  人员,据以协调厂商填写生产及验货进度表,第四联交售方签认后存厂商档,并将订购品名、数量厂价、交货期等,记入厂商档。

  (3)业务科依据s/c及订货单填写产品表。

  7.生产督促及催开l/c:

  (1)业务科专业人员依据生产及验货进度表进行督促,填写实际生产进度,于每周业务会报时提出报告,必要时现场取样携回核验。

  (2)业务科依每笔s/c所订l/c开立日期,催开l/c。

  (3)收到客户开来之l/c,应立即核对交易内容是否相符,若与原来的s/c内容不符,应即要求客户修改l/c,或协调厂商修改订货单内容,修改订货单处理程序与开立境内订单相同。

  8.出货:

  (1)出货前,业务科联络船公司确定船期,填写装船预计表,同时联络专业人员,确定装柜日期及地点,通知拖车公司将货柜拖到指定地点,以备装柜。

  (2)装船预计表一式三联,第一联交报关行签shipping order(s/o),第二联业务科存查,第三联交专业人员据以验货。

  (3)装柜完成后,专业人员立即回报每一种货品实际出货数量、箱号、净重、毛重、材数、及退税方式,由业务科通知报关行修改,并通知报关行该笔出口押汇银行。工厂退税清表最晚须于结关前一日寄达本公司,汇送报关行。退税清表上须用中文誊写。

  9.押汇(出货通知):

  (1)结关后三日内,业务科自报关行取得提单及押汇文件,经与l/c条款核对相符,呈经理签名后送银行办理押汇,并随时追踪押汇程序,确定银行已经拨款后,通知银行取回结汇证实书。海关签放的输出许可证(cbc)第六联交会计,影本存待办卷。

  (2)每笔货品出口后,业务科依出口内容,套打出货通知单(shipping advice letter),一式三联,第一联(正本)及一份完整出口文件副本寄客户,第二联(副本)及一份完整出口文件副本(包括l/c,cbc第六联,装船预计表第二联)存入出货文件档,第三联(副本)存入客户档。

  (3)业务科依据实际出口内容,分别填入客户档、产品档及厂商档。

  1.付款:

  (1)每笔货品出口后,业务科于结关后三日内收集厂商寄来的发货单、销货发票、及专业人员填具验收记录之装船预计表第三联,核对无误后送会计。

  (2)会计复核业务科转来的付款凭证,确定该笔出口已经押汇入帐后,即开立付款传票,呈经理核示后,开立结关后11天之支票支付货款,并于所有付款凭证上加盖"付讫"戳记。

  □ 组织系统

  详见组织系统图18.2.1。

  图18.2.1 组织系统图

  □ 业务流程

  1.新产品开发(样品收集)。

  2.客户开发。

  3.客户询价(电报、信件、电报处理)。

  4.报价。

  5.订单确认。

  6.开立境内订单。

  7.生产督促及l/c催开。

  8.出货。

  9.押汇(出货通知)。

  10.付款。

  □ 业务处理细则

  1.新产品开发(样品收集)

  (1)业务科取得新样品后,应填写产品卡(附表18.2.2),写明以下资料:

  ①临时编号。

  ②品名、规格、包装。

  ③制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。

  ④开发成本。

  ⑤预估生产成本。

  ⑥制造商报价。

  ⑦可能销售对象及地区。

  ⑧预估售价。

  ⑨预估毛利。

  (2)业务科于每周业务汇报时,就前项新产品提出讨论,经逐项评估,按开发价值分为a、b、c三类,a类为极具开发价值,b类为有开发价值,c类为无开发价值。

  (3)经评估列为a、b类之产品,赋予正式产品编号,列入产品档。样品拍照存档,样品存放样品室,并于产品卡上写明存放位置。经评估列为c类之产品,产品卡列入次品档,样品存放次品室。

  (4)业务科每月就现有产品,选择过时产品,于每月第一周业务汇报时,提出检查,经评定已无开发价值者,产品卡列入次品档,样品移入次品室。

  (5)新产品临时编号共六位数字,分别代表填写产品卡时的年、月、日。即1995年6月10日开发的产品,临时编号为950610。若同一日开发数种新产品,则于第七位数,按英文字母顺序编号。旧产品淘汰列入次品档,其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。

  (6)①产品档正式编号共七位数字,第一位数代表……,第二位数代表……,第三、四、五、六位数代表序号,第七位数填a、b分别代表a类产品或b类产品。

  ②第一位数填1代表 第一位数填6代表

  〃 2 〃 〃 7 〃

  〃 3 〃 〃 8 〃

  〃 4 〃 〃 9 〃

  〃 5 〃 

  ③第二位数填1代表

  〃 2 〃

  〃 3 〃

  〃 4 〃

  〃 5 〃

  〃 6 〃

  〃 7 〃

  〃 8 〃

  〃 9 〃

  2客户开发:

  (1)业务科于每月最后一周业务汇报时,提报下个月的客户开发计划,计划内容包括:

  ①制作公司简介,产品目录(注明交货期限及付款条件)。

  ②产品市场研究、分析、及客户资料之收集。

  ③介绍新产品(邮寄新产品目录)。

  ④刊登广告、邮寄开发信。

  ⑤其他。

  (2)客户开发应选择a类产品,并配合季节性需求。

  (3)经研讨定案之客户开发计划,应由业务科列入下个月的营业计划(附表18.2.3),并按职责列入个人工作计划(附表18.2.4)。

  3.客户询价(电报、信件、电话处理)

  (1)业务科收到客户询价的电报及信件,应即加盖收文戳记,填上收文日期,并依来电或来信内容,于文件空栏填具处理意见后,将来文大意及处理情况,登记于收文簿(附件4),将原文呈经理核阅后,依经理批示内容,回函或回电,并将回函或回电大意填入收文簿。回函或回电副本存客户档(附表18.2.6)。

  (2)处理中的电报或信件,存于待办卷,随时查阅催办,已经处理的电报或信件,依客户别归入客户档。来文无适当空栏时可另以签办单(附表18.2.7),粘附处理。

  (3)客户电报限当日回电,客户信件,除按经理指示期限外,限三日内回函。

  (4)接到客户电话,应将通话内容记入电话记录上(附表18.2.8),呈经理批阅,并依指示处理。电话记录一式两联,处理程序同电报、信件。处理完成后,第一联依顺序归入电话记录档,第二联按客户别归入客户档。

  4.报价:

  (1)业务科接到客户询价之电报或信件,应立即按客户需求指派人员洽询厂商后,挑选产品item,呈经理核可后,打报价单(附表18.2.9),必要时修剪样品照片,贴于报价单上。

  (2)报价单一式两联,第一联寄客户,第二联存客户档。

  5.订单确认:

  (1)业务科接到客户订单,即依订单内容,填成交卡(附表18.2.10)交专业人员,让厂商确认买价及交货期后,打sales confirmation(s/c)(附表18.2.11),s/c一式五联,第一、二、三联寄客户,第四联存业务科待办卷,第五联存客户档,并将订购品名、数量、单价、金额、交货期、生产厂商填入客户档。

  6.开立境内订单:

  (1) 业务科依据s/c及成交卡开立境内订货单(附表18.2.12)。

  (2) 订货单一式四联,第一联交售方存查,第二联存业务科待办卷,第三联交专专业

  人员,据以协调厂商填写生产及验货进度表,第四联交售方签认后存厂商档,并将订购品名、数量厂价、交货期等,记入厂商档。

  (3)业务科依据s/c及订货单填写产品表。

  7.生产督促及催开l/c:

  (1)业务科专业人员依据生产及验货进度表进行督促,填写实际生产进度,于每周业务会报时提出报告,必要时现场取样携回核验。

  (2)业务科依每笔s/c所订l/c开立日期,催开l/c。

  (3)收到客户开来之l/c,应立即核对交易内容是否相符,若与原来的s/c内容不符,应即要求客户修改l/c,或协调厂商修改订货单内容,修改订货单处理程序与开立境内订单相同。

  8.出货:

  (1)出货前,业务科联络船公司确定船期,填写装船预计表,同时联络专业人员,确定装柜日期及地点,通知拖车公司将货柜拖到指定地点,以备装柜。

  (2)装船预计表一式三联,第一联交报关行签shipping order(s/o),第二联业务科存查,第三联交专业人员据以验货。

  (3)装柜完成后,专业人员立即回报每一种货品实际出货数量、箱号、净重、毛重、材数、及退税方式,由业务科通知报关行修改,并通知报关行该笔出口押汇银行。工厂退税清表最晚须于结关前一日寄达本公司,汇送报关行。退税清表上须用中文誊写。

  9.押汇(出货通知):

  (1)结关后三日内,业务科自报关行取得提单及押汇文件,经与l/c条款核对相符,呈经理签名后送银行办理押汇,并随时追踪押汇程序,确定银行已经拨款后,通知银行取回结汇证实书。海关签放的输出许可证(cbc)第六联交会计,影本存待办卷。

  (2)每笔货品出口后,业务科依出口内容,套打出货通知单(shipping advice letter),一式三联,第一联(正本)及一份完整出口文件副本寄客户,第二联(副本)及一份完整出口文件副本(包括l/c,cbc第六联,装船预计表第二联)存入出货文件档,第三联(副本)存入客户档。

  (3)业务科依据实际出口内容,分别填入客户档、产品档及厂商档。

  1.付款:

  (1)每笔货品出口后,业务科于结关后三日内收集厂商寄来的发货单、销货发票、及专业人员填具验收记录之装船预计表第三联,核对无误后送会计。

  (2)会计复核业务科转来的付款凭证,确定该笔出口已经押汇入帐后,即开立付款传票,呈经理核示后,开立结关后11天之支票支付货款,并于所有付款凭证上加盖"付讫"戳记。


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